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老師,你好!會(huì)計(jì)上未作收入的,消費(fèi)稅為何不能列入“稅金及附加”?會(huì)計(jì)上作收入的消費(fèi)稅通過“稅金及附加”核算?

84785012| 提問時(shí)間:2021 06/04 13:58
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 不做收入要是視同銷售也是做稅金及附加啊,
2021 06/04 14:05
84785012
2021 06/04 14:08
外購貨物用于職工福利的分錄是這么寫的。借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅 這個(gè)分錄中消費(fèi)稅對(duì)應(yīng)的借方是應(yīng)付職工薪酬,而不是稅金及附加
maize老師
2021 06/04 14:31
哦,你說這個(gè),那這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)是視同銷售,這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)應(yīng)付職工薪酬是包括這個(gè)消費(fèi)稅了,這個(gè)和增值稅是一樣的,對(duì)應(yīng)都是算應(yīng)付職工薪酬成本下面了,
84785012
2021 06/04 14:32
這種情況的為何不借記:稅金及附加呢?
maize老師
2021 06/04 14:42
你好這個(gè)是文件規(guī)定,你看我截圖
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