問題已解決
老師,您好,應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,這個(gè)科目怎么用呢,可以舉個(gè)例子嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好:
在銷售實(shí)現(xiàn)時(shí),還沒開票的情形;符合收入確認(rèn)的時(shí)候,會(huì)把銷項(xiàng)稅額,先計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額。
待開票時(shí),將應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
2021 02/15 15:28
閱讀 46