问题已解决

老師,請問 我公司每個月計提了安全生產(chǎn)費用。計提的時候借管理費用,貸專項應(yīng)付款。支付的時候借專項應(yīng)付款,貸現(xiàn)金。分錄是這樣子做嗎

84785008| 提问时间:2021 10/15 09:29
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 是的 分錄這樣做的
2021 10/15 09:34
84785008
2021 10/15 09:46
但是我支付的時候,發(fā)票是專票呢,那個進(jìn)項稅怎么處理
bamboo老師
2021 10/15 09:48
借:專項應(yīng)付款 借:管理費用 借方紅字? 進(jìn)項稅額對應(yīng)金額 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:庫存現(xiàn)金
84785008
2021 10/15 09:52
這個稅額怎樣處理呢
FAILED
bamboo老師
2021 10/15 09:52
?這個進(jìn)項稅額計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額啊 可以抵扣
84785008
2021 10/15 13:34
支付的時候借專項應(yīng)付款,借應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅)貸現(xiàn)金。是這樣嗎
bamboo老師
2021 10/15 13:54
?支付的時候分錄我給您寫啦
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
  • 实务
  • 税务
  • 初级职称
  • 中级职称
  • CPA
  • 税务师
  • CMA
  • 建筑
  • 事业单位
  • 财务软件
  • Excel
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:10:00

    免费领取