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老師,請(qǐng)問一下,公司10月份是小規(guī)模納稅人(1%),11月1號(hào)升為一般納稅人(13%)。11月份紅沖10月份一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票后。后面報(bào)稅12月份怎么處理?12月份報(bào)11月份的時(shí)候是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)。

84785038| 提問時(shí)間:2024 11/17 22:56
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張瑞雪老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,你的這種情況11月份還要開票,而且開13%稅率的發(fā)票稅額大于紅沖1%的稅額才行,否則,系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)轉(zhuǎn)到納稅異常處理,轉(zhuǎn)給主管分局。
2024 11/17 23:00
張瑞雪老師
2024 11/17 23:02
12月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),一定考慮到那部分紅字稅額,已經(jīng)從銷項(xiàng)里減去了。
84785038
2024 11/18 06:07
好的,然后請(qǐng)問這個(gè)增值稅表格怎么填寫?
張瑞雪老師
2024 11/18 07:56
你開完發(fā)票,系統(tǒng)自動(dòng)都提取了,附表一都會(huì)自動(dòng)顯示,除非你們有未開票收入,需要手工填。
84785038
2024 11/18 08:19
好的,謝謝老師
張瑞雪老師
2024 11/18 08:21
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