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10月的銷項的,在11月份紅沖了,又開得正確得發(fā)票,而且11月底也結轉成本了,我12月份做賬怎么把紅沖得結轉
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速問速答12月份做賬時,需要把10月開的銷項發(fā)票紅沖得結轉方法介紹如下:
首先,在12月份做賬的分錄中,應該新增一筆紅字貸方的分錄,將紅字的金額錄入。其次,新增一筆銀行存款貸方的分錄,將紅字的金額做轉入處理。紅字的金額可以轉入銀行的現(xiàn)金憑證賬戶中,也可以轉入社會保險賬戶中。最后,在期末做結轉時,將紅字的金額轉移至成本科目,是一筆借方的分錄。
拓展知識:
紅沖發(fā)票作為企業(yè)會計憑證中最常見的應收應付憑證,其內容一般包括發(fā)票金額、紅沖金額、付款內容、供應商名稱,以及賬款編號等信息。紅沖發(fā)票處理涉及到會計科目的調整以及賬齡的變更,要注意正確錄入紅沖發(fā)票相關數(shù)據(jù),也要注意賬齡的變更情況,以避免會計報表數(shù)據(jù)的錯誤。
2023 01/29 13:07
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