問題已解決
老師,會計把之前不能抵扣的進項抵扣了,后來發(fā)現(xiàn)了,這個月要把賬調整過來,會計分錄怎么寫
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速問速答今年的嗎
借管理費用等
貸應交稅費應交增值稅進項轉出
2024 09/07 12:43
84784970
2024 09/07 12:44
是的,把3月份的過路費抵扣了,現(xiàn)在要把賬調整過來,會計分錄
郭老師
2024 09/07 12:46
當時做了哪個科目的完整的分錄寫一下。
84784970
2024 09/07 12:46
稍等一下老師
郭老師
2024 09/07 12:46
可以的,發(fā)過來看一下。
84784970
2024 09/07 13:32
這是三月份做的一筆
84784970
2024 09/07 13:34
這是調整后的會計分錄
郭老師
2024 09/07 13:34
不是的,進項發(fā)生額,這個是結轉的,不要這個
84784970
2024 09/07 13:36
您的意思是不需要結轉這一步嗎
郭老師
2024 09/07 13:37
對的是的,不要結轉的。你當時借銷售費用等應交稅費,應交增值稅進項貸,銀行存款都有這個的。
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