問(wèn)題已解決

老師,你好,有筆往來(lái)款,每個(gè)月當(dāng)月會(huì)做暫估計(jì)提 暫估計(jì)提時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-暫估(往來(lái)單位) 收到發(fā)票且支付時(shí),分錄應(yīng)該怎么吖?

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/26 17:21
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:其他應(yīng)付款-暫估(往來(lái)單位) ? ? 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款
2024 03/26 17:24
84784979
2024 03/26 17:29
收到,謝謝
家權(quán)老師
2024 03/26 17:29
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