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老師,增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄?銷項稅額大,和進(jìn)項稅額大,怎么做?
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速問速答月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2024 01/24 15:22
84784983
2024 01/24 15:23
老師,我做賬的稅票,不抵扣勾選,需要做會計分錄嗎?
家權(quán)老師
2024 01/24 15:25
不想做賬的發(fā)票,就不用做賬。
84784983
2024 01/24 15:56
那原料已領(lǐng)用了,需要做賬啊
家權(quán)老師
2024 01/24 15:57
那不抵扣勾選視同普票做賬就是
84784983
2024 01/24 16:02
那下月再抵扣,怎么做分錄???
家權(quán)老師
2024 01/24 16:03
那么先計入應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅
84784983
2024 01/24 16:17
進(jìn)項多,不做賬,不做分錄,做到待認(rèn)證,都可以是吧
家權(quán)老師
2024 01/24 16:18
不可以的,是公司的業(yè)務(wù)收到發(fā)票就得做賬
84784983
2024 01/24 16:28
老師前面說:不想做賬的發(fā)票,就不用做賬嗎?還有,老師進(jìn)項稅額多200,是不是放到增值稅留底稅額里面呢?
家權(quán)老師
2024 01/24 16:31
那個意思是說不是公司的業(yè)務(wù),虛假開的發(fā)票。
84784983
2024 01/24 16:43
沒有這種情況的,還有老師,比如進(jìn)項稅額多200,是不是放到增值稅留底稅額里面呢?
家權(quán)老師
2024 01/24 16:46
已經(jīng)認(rèn)證沒有抵扣的就是體現(xiàn)為留底稅
84784983
2024 01/24 16:54
好嘞,謝謝老師
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