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老師,23年我應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額的余額>應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額的余額,年終了,這個大于的部分我做不做賬務(wù)上的處理?如果要做,怎么做?



不需要做賬務(wù)處理的哈。想要做,把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2024 01/08 10:01

老師,23年我應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額的余額>應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額的余額,年終了,這個大于的部分我做不做賬務(wù)上的處理?如果要做,怎么做?
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