問題已解決
老師,我們科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額借方16萬。 那我收到留底退稅時(shí) 做:借:銀行存款15萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅15萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅15萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出15萬, 這樣做的會(huì)計(jì)分錄對不對?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,你的這個(gè)分錄不對,應(yīng)該是借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2022 07/29 10:17
84784994
2022 07/29 10:19
好的,謝謝老師。
郭老師
2022 07/29 10:22
不用客氣,工作愉快。
閱讀 632