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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 月末要做結(jié)轉(zhuǎn) 如何處理
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速問速答同學(xué)你好
轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以了
2022 08/30 08:59
84784978
2022 08/30 09:02
我這邊不抵扣
84784978
2022 08/30 09:03
也是同樣的做法嗎
樸老師
2022 08/30 09:06
同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)也是轉(zhuǎn)到未交增值稅
因?yàn)橐辉鲋刀惲?/div>
84784978
2022 08/30 09:09
老師 例如 我現(xiàn)在是借方;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 20。貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 20 麻煩您幫出結(jié)轉(zhuǎn)分錄 謝謝
樸老師
2022 08/30 09:15
同學(xué)你好
你這個(gè)分錄不對(duì)吧
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了不是沒有了嗎
84784978
2022 08/30 09:30
我們是免稅業(yè)務(wù)。不抵扣 我做了一筆業(yè)務(wù) 生成憑證 是 借管理費(fèi)用50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額20。貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 20 銀行存款50
84784978
2022 08/30 09:30
現(xiàn)在就是不太明白這個(gè)稅要不要處理
樸老師
2022 08/30 09:38
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出你得單獨(dú)做個(gè)分錄
借管理費(fèi)用
借進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款
然后
借管理費(fèi)用
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784978
2022 08/30 09:48
為什么要做兩個(gè)借 管理費(fèi)用
樸老師
2022 08/30 09:54
同學(xué)你好
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到成本費(fèi)用科目哦
84784978
2022 08/30 09:58
嗯嗯 這樣處理就完了嗎 后面沒分錄了吧
樸老師
2022 08/30 10:07
同學(xué)你好
對(duì)的
就是這樣做分錄
84784978
2022 08/30 10:12
好的謝謝
樸老師
2022 08/30 10:19
同學(xué)你好
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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- 1..借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 145438.94 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 107721.33 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 37717.61 2.. 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 37717.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 37717.61 請(qǐng)問: 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)的分錄一定要先做第1步再做第2步嗎? 我看視頻和書上,老師都只說了第2步,沒說要做第1步呢! 217
- 摘要是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅金,借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 借,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 這個(gè)分錄是怎么意思?謝謝 537
- 老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))、進(jìn)項(xiàng)都有余額,實(shí)際是已經(jīng)繳納了稅費(fèi),原因出現(xiàn)了少做一步月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄,沒有把銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出全部轉(zhuǎn)到未見增值稅,每月直接做的分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?,F(xiàn)在想把銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)無余額,我不知道怎么調(diào)整 272
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