老師,我上個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:(出現(xiàn)留底情況) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))6500 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出多交增值稅 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))7000 我本月銷項(xiàng)稅是1500元,進(jìn)項(xiàng)稅是1200,上月留底500 是不是本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))1500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出多交增值稅300 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)1200 這樣做呀?
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答好,你把這個(gè)轉(zhuǎn)出多交都改成轉(zhuǎn)出未交就可以的,轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方表示留底。
2023 09/11 15:17
84784975
2023 09/11 15:22
那可以不改成轉(zhuǎn)出未交嘛?因?yàn)槲液ε屡靵y了
郭老師
2023 09/11 15:24
可以打可以打可以。
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- 上月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅1000,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅1000.同時(shí)在結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅1000. 本月,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅2000,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1000,應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 這樣對(duì)么 289
- 老師,本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)。 舉例:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)13000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26000 這種情況下,再結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-多交增值稅 13000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)13000 這么做? 598
- 老師 您看我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄有錯(cuò)嗎 結(jié)轉(zhuǎn)本月銷項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)本月進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 206
- 如果進(jìn)賬大于銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅1萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)未交增值稅3000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1.3萬(wàn) 月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)未交增值稅3000 未交增值稅代表留底 但是留底的科目不是應(yīng)該借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留底稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 抵扣時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留底稅 到底哪個(gè)是對(duì)的呀老師? 980
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