问题已解决

老師 也是實物中遇到的,甲公司是一般納稅人,19年做了一筆無票收入,當(dāng)時申報增值稅了,20-21分別開票了,沒有沖減無票收入增值稅相當(dāng)于申報重復(fù)了22年申請留底退稅了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時申報錯了,還能更正申報嗎

84785017| 提问时间:2023 03/15 14:09
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
您好,更正肯定是可以去更正的
2023 03/15 14:14
84785017
2023 03/15 14:15
那這個不需要把到賬的退稅再退回去吧
東老師
2023 03/15 14:15
對,這個是不需要退回去的。
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