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老師 也是實物中遇到的,甲公司是一般納稅人,19年做了一筆無票收入,當(dāng)時申報增值稅了,20-21分別開票了,沒有沖減無票收入增值稅相當(dāng)于申報重復(fù)了22年申請留底退稅了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時申報錯了,還能更正申報嗎
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老師 也是實物中遇到的,甲公司是一般納稅人,19年做了一筆無票收入,當(dāng)時申報增值稅了,20-21分別開票了,沒有沖減無票收入增值稅相當(dāng)于申報重復(fù)了22年申請留底退稅了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時申報錯了,還能更正申報嗎
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