问题已解决

甲公司是一般納稅人,19年做了無票收入,申報(bào)增值了,20到21年開票了,又申報(bào)了,22年留底退稅了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)前期申報(bào)重復(fù)了,還能更正申報(bào)嗎,老師還在嗎

84785031| 提问时间:2023 03/16 13:35
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 可以更正申報(bào)
2023 03/16 13:36
84785031
2023 03/16 13:36
老師,這個(gè)更正會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
84785031
2023 03/16 13:37
金額200多萬,相當(dāng)于是收入減少了
小菲老師
2023 03/16 13:37
同學(xué),你好 真實(shí)的情況,不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
84785031
2023 03/16 13:38
還有,做無票收入的時(shí)候,當(dāng)時(shí)增值稅稅率是16,后來開票按13了
小菲老師
2023 03/16 13:38
同學(xué),你好 那你更正,按照16更正
84785031
2023 03/16 13:41
按照16更正,是我按13開票的當(dāng)月,無票收入按16的做負(fù)數(shù)?
小菲老師
2023 03/16 13:41
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785031
2023 03/16 13:41
稅務(wù)哪里會(huì)有異常比對通知不?
小菲老師
2023 03/16 13:42
同學(xué),你好 會(huì)的,然后聯(lián)系專管員說明情況就行了
84785031
2023 03/16 13:49
老師您還在不
小菲老師
2023 03/16 13:50
同學(xué),你好 有什么問題嗎?
84785031
2023 03/16 13:58
就這么簡單,老師我嘴上都起泡了,專管跟我說發(fā)生過留底退稅就盡量不要還報(bào)表了,因?yàn)橥硕惖臄?shù)據(jù)都不準(zhǔn)了
小菲老師
2023 03/16 14:02
同學(xué),你好 你聽專管員的,專管員是審核你的報(bào)表的
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