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增值稅普通發(fā)票沖紅后繳納的稅費(fèi)應(yīng)怎么處理?

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/08 05:21
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根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》的規(guī)定,發(fā)出增值稅普通發(fā)票的單位,如果需要對(duì)已經(jīng)開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票進(jìn)行沖紅,必須采用正式的“沖紅財(cái)政部門認(rèn)可的發(fā)票”進(jìn)行沖紅處理。沖紅后的發(fā)票應(yīng)收發(fā)票方保存,并在銷售方的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案,同時(shí)將沖紅稅款繳納至國(guó)庫(kù),由稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行稅款核實(shí)及抵扣環(huán)節(jié)。 例如,A公司開(kāi)具了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,稅額1萬(wàn)元,稅金已繳納,后發(fā)現(xiàn)有誤,需要進(jìn)行沖紅操作,A公司應(yīng)該及時(shí)完成沖紅程序,并采用正式的沖紅發(fā)票,同時(shí)將稅款1萬(wàn)元繳納到國(guó)庫(kù),將沖紅發(fā)票備案在稅務(wù)機(jī)關(guān),完成整個(gè)沖紅流程。
2023 02/08 05:31
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