問題已解決
月末增值稅的會計處理,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅如果有貸方余額,需要分別把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)/(進(jìn)項稅額)分別結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借貸方么?
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速問速答你好,是銷項稅額大于進(jìn)項稅額??
2022 07/26 21:35
84785015
2022 07/26 21:39
對本月要交稅,是這兩筆分錄要做么?,還是把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的貸方余額,直接放到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
鄒老師
2022 07/26 21:40
你好,本月要交稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
84785015
2022 07/26 21:55
如果是借方余額需要賬務(wù)處理么?
鄒老師
2022 07/27 08:10
你好,進(jìn)項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),
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