問題已解決
老師,請問下,去年收款并且開發(fā)票的錢。今年只是做了紅字發(fā)票,然后重新開具。分錄應該如何做啊
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速問速答你好,你去年確認了收入的嗎?
2022 03/16 12:13
郭老師
2022 03/16 12:13
如果是的話,錢沒有退回來的情況下,借以前年度損益調整
應交稅費,應交增值稅銷項
貸預收賬款。
84785003
2022 03/16 12:18
確認收入了老師,今年不需要退款,只是要重新開一張發(fā)票
郭老師
2022 03/16 12:19
然后你重新開了之后,再做一個借預收賬款貸以前年度損益,調整應交稅費,應交增值稅銷項。
84785003
2022 03/16 12:24
一般納稅人,增值稅都已經轉入了應交稅費-未交增值稅里啦
郭老師
2022 03/16 12:25
做了分錄之后并沒有余額啦,抵扣啦,上面所有的這些三個科目都沒有余額。
郭老師
2022 03/16 12:25
你沒有發(fā)現(xiàn)嗎?第二個分錄是第一個分錄的相反的分錄。
84785003
2022 03/16 12:27
發(fā)現(xiàn)啦老師,是這樣的,我這個兩個增值稅差了1分錢,因為開票數(shù)量的問題。我等于再把增值稅銷項稅轉一下應交增值稅未交增值稅就行了吧。
郭老師
2022 03/16 12:34
可以的
可以這么做的
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