問題已解決

老師,可以幫我做一下結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的會計分錄嗎?太難了╭(╯ε╰)╮

84785032| 提問時間:2020 12/23 13:24
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好麻煩你可以復(fù)制不題目
2020 12/23 13:39
84785032
2020 12/23 13:42
1.借:銀行存款500000 貸:短期借款500000 2.固定資產(chǎn)80000 貸:實收資本80000 3.借:銀行存款10000 貸:實收資本10000 4.借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅6500 貸:銀行存款6500 5.借:銀行存款8000 貸:應(yīng)收賬款8000 6.借:預(yù)付賬款2400 貸:銀行存款2400 7.借:銀行存款282500 貸:主營業(yè)務(wù)收入245775 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額36725 8.借:原材料38000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額4940 貸:銀行存款42940 9.借:生產(chǎn)成本-甲材料3600 乙材料2400 貸:原材料6000 10.借:制造費用1200 貸:原材料1200 11.借:制造費用800 貸:庫存現(xiàn)金800 12.借:應(yīng)付職工薪酬30000 貸:銀行存款30000 13.借:應(yīng)付職工薪酬-福利費2200 貸:銀行存款2200 14.借:制造費用5000 貸:原材料5000 15.借:銷售費用500 貸:銀行存款500 16.借:應(yīng)收賬款56500 貸:主營業(yè)務(wù)收入50000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額6500
84785032
2020 12/23 13:44
17.借:稅金及附加2500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅2500 18.借:固定資產(chǎn)241000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額31200 貸:應(yīng)付賬款272200 19.借:管理費用780 貸:庫存現(xiàn)金780 20.借:制造費用8100 管理費用3200 貸:累計折舊11300 21.借:財務(wù)費用980 貸:銀行存款980 22.借:應(yīng)付股利34000 貸:銀行存款34000 23.借:生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品12000 B產(chǎn)品10000 制造費用8000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資30000 24.借:生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品1680 B產(chǎn)品1400 制造費用1120 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費4202 25.借:資本公積60000 貸:實收資本60000 26.借:生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品12000 B產(chǎn)品8000 貸:制造費用20000 27.借:庫存商品38500 貸:生產(chǎn)成本38500 28.借:營業(yè)外支出5400 貸:銀行存款5400 29.借:管理費用4300 貸:庫存現(xiàn)金4300 30.借:主營業(yè)務(wù)成本138000 貸:庫存商品138000
暖暖老師
2020 12/23 13:51
借主營業(yè)務(wù)收入295775 貸本年利潤295775
暖暖老師
2020 12/23 13:55
借本年利潤162160 貸主營業(yè)務(wù)成本138000 稅金及附加2500 管理費用8280 銷售費用500 財務(wù)費用980 營業(yè)外支出5400 所得稅費用6500
暖暖老師
2020 12/23 13:55
借本年利潤133615 貸利潤分配未分配利潤133615
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