問題已解決
老師,可以幫我做一下結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的會計分錄嗎?太難了╭(╯ε╰)╮
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速問速答你好麻煩你可以復(fù)制不題目
2020 12/23 13:39
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2020 12/23 13:42
1.借:銀行存款500000
貸:短期借款500000
2.固定資產(chǎn)80000
貸:實收資本80000
3.借:銀行存款10000
貸:實收資本10000
4.借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅6500
貸:銀行存款6500
5.借:銀行存款8000
貸:應(yīng)收賬款8000
6.借:預(yù)付賬款2400
貸:銀行存款2400
7.借:銀行存款282500
貸:主營業(yè)務(wù)收入245775
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額36725
8.借:原材料38000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額4940
貸:銀行存款42940
9.借:生產(chǎn)成本-甲材料3600
乙材料2400
貸:原材料6000
10.借:制造費用1200
貸:原材料1200
11.借:制造費用800
貸:庫存現(xiàn)金800
12.借:應(yīng)付職工薪酬30000
貸:銀行存款30000
13.借:應(yīng)付職工薪酬-福利費2200
貸:銀行存款2200
14.借:制造費用5000
貸:原材料5000
15.借:銷售費用500
貸:銀行存款500
16.借:應(yīng)收賬款56500
貸:主營業(yè)務(wù)收入50000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額6500
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17.借:稅金及附加2500
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅2500
18.借:固定資產(chǎn)241000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額31200
貸:應(yīng)付賬款272200
19.借:管理費用780
貸:庫存現(xiàn)金780
20.借:制造費用8100
管理費用3200
貸:累計折舊11300
21.借:財務(wù)費用980
貸:銀行存款980
22.借:應(yīng)付股利34000
貸:銀行存款34000
23.借:生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品12000
B產(chǎn)品10000
制造費用8000
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資30000
24.借:生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品1680
B產(chǎn)品1400
制造費用1120
貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費4202
25.借:資本公積60000
貸:實收資本60000
26.借:生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品12000
B產(chǎn)品8000
貸:制造費用20000
27.借:庫存商品38500
貸:生產(chǎn)成本38500
28.借:營業(yè)外支出5400
貸:銀行存款5400
29.借:管理費用4300
貸:庫存現(xiàn)金4300
30.借:主營業(yè)務(wù)成本138000
貸:庫存商品138000
暖暖老師
2020 12/23 13:51
借主營業(yè)務(wù)收入295775
貸本年利潤295775
暖暖老師
2020 12/23 13:55
借本年利潤162160
貸主營業(yè)務(wù)成本138000
稅金及附加2500
管理費用8280
銷售費用500
財務(wù)費用980
營業(yè)外支出5400
所得稅費用6500
暖暖老師
2020 12/23 13:55
借本年利潤133615
貸利潤分配未分配利潤133615
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