問(wèn)題已解決

老師您好!公司幫請(qǐng)長(zhǎng)假員工墊付了一年多的社保,現(xiàn)在從每月工資里扣回,請(qǐng)問(wèn)老師分錄可以這么做嗎? 借:負(fù)其他應(yīng)收款 借:正管理費(fèi)用/社保

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/18 13:36
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曉宇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,同學(xué),個(gè)人的社保是不應(yīng)該通過(guò)管理費(fèi)用核算的。
2020 03/18 13:38
84784975
2020 03/18 13:40
請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)該怎么做分錄呢
曉宇老師
2020 03/18 13:43
您公司墊付時(shí)應(yīng)當(dāng)計(jì)入其他應(yīng)收款科目,每月從工資中扣除時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款
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