问题已解决
你好,我是小規(guī)模納稅人,九月份開票超過三十萬了,十月份交了增值稅和地方教育費附加等附加稅,分錄應該怎么寫?



先計提后繳納,你之前做收入的時候做應交增值稅銷項了嗎
2019 11/11 17:27

84785031 

2019 11/12 09:04
老師你好!上個月開票時寫了分錄是借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
附加稅寫了分錄是借 稅金及附加-教育費附加、地方教育費附加、城市建設維護稅 貸 應交稅費-應交教育費附加、應交地方教育費附加、應交城市建設維護稅

樸老師 

2019 11/12 09:12
那你直接做交稅的分錄就可以了

84785031 

2019 11/12 09:16
但是計提是附加稅多,交稅時,附加稅減免了一半,這個怎么寫分錄,例如教育費附加應該是200元,減免以后只交了100元,這個應該怎么寫分錄?

樸老師 

2019 11/12 09:22
附加稅減免的是你多計提了還是減免了,減免的計入營業(yè)外收入,多計提的話就紅沖多計提的

84785031 

2019 11/12 09:27
我計提時核算的是正常金額,申報時,里面減免的。這樣算是多計提還是?

樸老師 

2019 11/12 09:33
是減免的,計入營業(yè)外收入

84785031 

2019 11/12 09:35
謝謝老師??!

樸老師 

2019 11/12 09:41
不用客氣,滿意請給五星好評,謝謝

84785031 

2019 11/12 09:42
你好,分錄就是 借 應交稅費-應交教育費附加、應交地方教育費附加、應交城市建設維護稅,貸 營業(yè)外收入 ,這樣寫對吧。借方金額就是減免的稅費

樸老師 

2019 11/12 09:45
嗯,是的哦,分錄就是這樣的