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老師您好!月末計提工資21045元,會計分錄是這樣! 借:制造費用-工資 9800元 管理費用-工資 10000元 管理費用-伙食費 498元 制造費用-伙食費 747 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 8.94元 應(yīng)付職工薪酬-社保 359.35元 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利 1245元 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 19431.71元 問:銀行發(fā)工資20676.71元會計分錄詳細(xì)怎么做呀?

84785034| 提問時間:2019 10/30 16:46
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,銀行發(fā)工資時,借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利 1245元,應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 19431.71元,貸:銀行存款,20676.71元
2019 10/30 17:51
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