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新課上線!內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)典型案例分析

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯:xiemengxue 2020/09/09 18:26:45  字體:

內(nèi)部審計(jì)是“外部審計(jì)”的對(duì)稱。由部門、單位內(nèi)部專職審計(jì)人員進(jìn)行的審計(jì)。

目的在于幫助部門、單位的管理人員實(shí)行最有效的管理。內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)相配合并互為補(bǔ)充,是現(xiàn)代審計(jì)的一大特色。

健全的內(nèi)部審計(jì)制度,可為外部審計(jì)提供可信賴的資料,減少外部審計(jì)的工作量。

在中國(guó),內(nèi)部審計(jì)不僅是部門、單位內(nèi)部經(jīng)濟(jì)管理的重要組成部分,而且作為國(guó)家審計(jì)的基礎(chǔ),被納入審計(jì)監(jiān)督體系。

跟著趙老師的內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)典型案例分析》一起學(xué)習(xí)更多內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)來提升自己吧!

內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)典型案例分析

課程詳細(xì)介紹


一、課程名稱

內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)典型案例分析

二、老師介紹

趙海濤,中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際內(nèi)部審計(jì)師,國(guó)內(nèi)某大型事務(wù)所高級(jí)經(jīng)理。曾先后多次負(fù)責(zé)IPO審計(jì)及大型國(guó)有企業(yè)的改制審計(jì),常年負(fù)責(zé)上市公司及國(guó)企的年報(bào)審計(jì),對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、大型設(shè)備制造企業(yè)、航運(yùn)企業(yè)、金融性企業(yè)等均有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

對(duì)新審計(jì)準(zhǔn)則、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及最新相關(guān)規(guī)定、特殊行業(yè)會(huì)計(jì)制度等均有較深入的研究。近年來對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制進(jìn)行研究,對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制框架的構(gòu)建與實(shí)施有獨(dú)到的見解。

三、課程大綱

第01講 內(nèi)部審計(jì)概念與內(nèi)部審計(jì)職能

第02講 內(nèi)部審計(jì)流程

第03講 內(nèi)部審計(jì)方法

第04講 審計(jì)實(shí)施實(shí)務(wù)案例分析

第05講 招商經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理舞弊案例

第06講 如何保證審計(jì)質(zhì)量的案例

第07講 地鐵集團(tuán)的內(nèi)部審計(jì)(一)

第08講 地鐵集團(tuán)的內(nèi)部審計(jì)(二)

四、課程詳情

(一)課程時(shí)長(zhǎng):6.5小時(shí)

(二)課程期限:自報(bào)名后183天

(三)適用人群:所有審計(jì)工作者

點(diǎn)擊了解詳情>>

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