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租房合同租期5年,是簽合同時(shí)繳一次,還是每年都要繳?
劉艷紅老師
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提问时间:04/03 19:08
#稅務(wù)#
您好,你們是一年一交嗎?
阅读 19
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老師我們的一個(gè)去年年底的新公司,沒(méi)有任何業(yè)務(wù),納稅申報(bào)期只帶出來(lái)財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)和年報(bào),現(xiàn)在稅務(wù)局老發(fā)來(lái)的信息是企業(yè)所得稅年報(bào)未做,系統(tǒng)是啥沒(méi)帶出來(lái)著,這種情況怎么處理
小菲老師
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提问时间:04/03 18:37
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 那企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)了嗎??就算沒(méi)有數(shù)據(jù),也要申報(bào)的
阅读 21
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固定資產(chǎn)無(wú)票可以入賬嗎
劉艷紅老師
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提问时间:04/03 18:32
#稅務(wù)#
您好,可以入賬,但要調(diào)增處理的
阅读 25
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小規(guī)模戶所得稅按5%征收,再減半征收對(duì)不對(duì)
劉艷紅老師
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提问时间:04/03 18:29
#稅務(wù)#
您好,沒(méi)有了,利潤(rùn)300W內(nèi)是按5%,沒(méi)有再減半
阅读 18
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老師我想問(wèn)一下電子稅務(wù)局內(nèi)已經(jīng)刪除掉的辦稅人員,為什么現(xiàn)在會(huì)出現(xiàn)待確認(rèn)信息?
劉艷紅老師
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提问时间:04/03 18:28
#稅務(wù)#
您好,是公司刪除的你,還是你自已刪除的
阅读 17
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老師,年報(bào)報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表是報(bào)的去年報(bào)表還是調(diào)增調(diào)減后的報(bào)表?
樸老師
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提问时间:04/03 18:20
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 按調(diào)整后的
阅读 27
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老師,是給哪家打款,哪家給開(kāi)票嗎
樸老師
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提问时间:04/03 18:14
#稅務(wù)#
一般是給哪家打款就由哪家開(kāi)票,以保證三流一致。特殊情況下,如委托付款、總分公司或關(guān)聯(lián)公司交易等,有合理商業(yè)理由及相關(guān)證明文件時(shí),可按規(guī)定由非付款方開(kāi)票,但要確保交易真實(shí)、發(fā)票開(kāi)具合規(guī)。
阅读 18
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開(kāi)票2025月3號(hào)我們開(kāi)票超了500萬(wàn)。我想問(wèn)一下我們是從什么時(shí)候開(kāi)始升級(jí)為一般納稅人。
樸老師
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提问时间:04/03 18:09
#稅務(wù)#
年應(yīng)稅銷(xiāo)售額超過(guò)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)(即年應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額 500 萬(wàn)元及以下)的增值稅納稅人,應(yīng)當(dāng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理一般納稅人登記。這里的年應(yīng)稅銷(xiāo)售額是指納稅人在連續(xù)不超過(guò) 12 個(gè)月或四個(gè)季度的經(jīng)營(yíng)期內(nèi)累計(jì)應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額,包括納稅申報(bào)銷(xiāo)售額、稽查查補(bǔ)銷(xiāo)售額、納稅評(píng)估調(diào)整銷(xiāo)售額。 如果在 2025 年 3 月開(kāi)票銷(xiāo)售額超過(guò)了 500 萬(wàn),達(dá)到了一般納稅人的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),通常情況下,應(yīng)在申報(bào)期結(jié)束后向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理一般納稅人登記手續(xù)。一般來(lái)說(shuō),如果是按月申報(bào)增值稅,那么在 3 月所屬期的增值稅申報(bào)結(jié)束后,就需要辦理一般納稅人登記;如果是按季度申報(bào)增值稅,就在第一季度所屬期的增值稅申報(bào)結(jié)束后辦理。 辦理完相關(guān)登記手續(xù)后,通常從稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的次月起開(kāi)始按照一般納稅人的規(guī)定進(jìn)行納稅申報(bào)和繳納稅款等相關(guān)稅務(wù)事宜。例如,3 月申報(bào)期結(jié)束后辦理認(rèn)定手續(xù),稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定從 4 月 1 日起為一般納稅人,那么 4 月就需按照一般納稅人的要求進(jìn)行申報(bào)納稅
阅读 39
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老師,之前公司沒(méi)有人買(mǎi)社保,我就申報(bào)了法人的個(gè)稅。零申報(bào)。 現(xiàn)在公司有員工買(mǎi)社保了,法人名下有很多家公司,法人在其他公司買(mǎi)了社保,那么這家公司已經(jīng)有員工買(mǎi)了社保還需要再申報(bào)法人的嗎? 還是直接申報(bào)員工就可以?
董孝彬老師
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提问时间:04/03 18:09
#稅務(wù)#
您好,不用申報(bào)法人了,只申報(bào)員工就可以了哦
阅读 22
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老師你好,我們公司是一般納稅人,3月份開(kāi)了300萬(wàn)的發(fā)票,然后我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票回來(lái),能不能挪到下個(gè)月來(lái)抵扣?
樸老師
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提问时间:04/03 18:08
#稅務(wù)#
一般情況下,當(dāng)月沒(méi)有取得進(jìn)項(xiàng)票,是可以留到下個(gè)月抵扣的。 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于取消增值稅扣稅憑證認(rèn)證確認(rèn)期限等增值稅征管問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告 2019 年第 45 號(hào))規(guī)定,增值稅一般納稅人取得 2017 年 1 月 1 日及以后開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)、機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票,取消認(rèn)證確認(rèn)、稽核比對(duì)、申報(bào)抵扣的期限。 所以,如果公司 3 月份沒(méi)有取得進(jìn)項(xiàng)票,可以在以后月份取得進(jìn)項(xiàng)票后進(jìn)行認(rèn)證抵扣。但需要注意的是,在申報(bào) 3 月份增值稅時(shí),由于沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票抵扣,需要按照銷(xiāo)項(xiàng)稅額全額繳納增值稅
阅读 19
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公司為員工購(gòu)買(mǎi)公積金,公積金購(gòu)買(mǎi)標(biāo)準(zhǔn)有哪些,流程是什么
董孝彬老師
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提问时间:04/03 18:04
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
阅读 29
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老師,員工去年11月沒(méi)交社保,今年3月補(bǔ)了之前未繳的社保,申報(bào)個(gè)稅的要不要把去年未申報(bào)的全申報(bào)了
樸老師
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提问时间:04/03 18:01
#稅務(wù)#
僅社保漏繳,工資及個(gè)稅已正常申報(bào):一般無(wú)需重報(bào)去年個(gè)稅。補(bǔ)繳社保個(gè)人部分扣除有兩種處理方式,部分地區(qū)要求追溯到所屬月份扣除,需更正申報(bào);有些地區(qū)允許在補(bǔ)繳當(dāng)月扣除。 工資及個(gè)稅未申報(bào):用人單位可去辦稅大廳更正申報(bào),或員工本人在年度匯算申報(bào)時(shí)自行補(bǔ)充申報(bào)
阅读 21
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老師,我這有一個(gè)建筑工程。我開(kāi)的發(fā)票是9個(gè)點(diǎn)。在工程的地方扣了兩個(gè)點(diǎn)。我想問(wèn)一下我在當(dāng)?shù)乜鄣倪@兩個(gè)點(diǎn)是可以抵扣的嗎?
文文老師
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提问时间:04/03 17:55
#稅務(wù)#
在當(dāng)?shù)乜鄣倪@兩個(gè)點(diǎn),可以抵扣的
阅读 18
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老師,注冊(cè)實(shí)繳的多出來(lái)是不是需要繳納個(gè)稅,退換不需要繳納個(gè)稅
文文老師
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提问时间:04/03 17:53
#稅務(wù)#
注冊(cè)實(shí)繳的多出來(lái),不用繳個(gè)稅
阅读 47
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注冊(cè)資本金轉(zhuǎn)夠了之后,股東還能以投資款形式轉(zhuǎn)錢(qián)進(jìn)來(lái)嗎
家權(quán)老師
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提问时间:04/03 17:47
#稅務(wù)#
后邊就是掛借款哈
阅读 18
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新公司小規(guī)模納稅人當(dāng)月升為一般納稅人后可以恢復(fù)為小規(guī)模納稅人嗎?未開(kāi)票
宋生老師
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提问时间:04/03 17:44
#稅務(wù)#
你好,不可以的,不能這樣。
阅读 20
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假如25年財(cái)報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)五十萬(wàn),利潤(rùn)表上面25年一月份利潤(rùn)總額十萬(wàn)左右,這樣合理不
家權(quán)老師
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提问时间:04/03 17:43
#稅務(wù)#
那個(gè)是合理的,沒(méi)問(wèn)題的哈
阅读 23
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老師我公司給農(nóng)戶提供種子,讓對(duì)方用他們的地種植,最后我們收購(gòu),這個(gè)是我單位收購(gòu)的時(shí)候可以開(kāi)收購(gòu)發(fā)票嗎?還是農(nóng)戶開(kāi)種植發(fā)票給我們
宋生老師
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提问时间:04/03 17:41
#稅務(wù)#
你好,這種正常是你們開(kāi)收購(gòu)發(fā)票。
阅读 33
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老師,沒(méi)有發(fā)票的支出可以入賬嗎
家權(quán)老師
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提问时间:04/03 17:39
#稅務(wù)#
可以做賬的,只是不能稅前扣除
阅读 20
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混凝土公司一般納稅人簡(jiǎn)易征收,原材料水泥是1%的普票,如果出售原材料開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的普票
文文老師
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提问时间:04/03 17:38
#稅務(wù)#
混凝土公司一般納稅人簡(jiǎn)易征收,出售原材料開(kāi)3%
阅读 18
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老師請(qǐng)問(wèn)如何辦理增值稅留抵抵欠
宋生老師
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提问时间:04/03 17:36
#稅務(wù)#
你好, 納稅人可前往柜臺(tái)辦理,也可通過(guò)廈門(mén)市電子稅務(wù)局的以下模塊提交申報(bào)辦理: 我要辦稅→一般退(抵)稅管理→增值稅留抵抵欠。
阅读 33
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請(qǐng)問(wèn),如果一個(gè)公司注銷(xiāo)時(shí)匯算顯示有利潤(rùn),但從未分配過(guò)繳個(gè)稅,會(huì)有讓你繳個(gè)稅的風(fēng)險(xiǎn)嗎?
家權(quán)老師
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提问时间:04/03 17:30
#稅務(wù)#
是的,那個(gè)需要分紅交個(gè)稅的
阅读 863
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老師好,我申報(bào)房產(chǎn)稅,稅源采集錯(cuò)了怎么辦?還沒(méi)有申報(bào)
文文老師
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提问时间:04/03 17:25
#稅務(wù)#
修改更正稅源,重新申報(bào)
阅读 28
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附加稅要不要計(jì)提,如果計(jì)提怎么寫(xiě)分錄
文文老師
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提问时间:04/03 17:13
#稅務(wù)#
若會(huì)產(chǎn)生附加稅,則計(jì)提。若不用交,則不計(jì)提
阅读 19
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請(qǐng)問(wèn)老師,做無(wú)骨雞爪的食品廠剩余的雞骨頭開(kāi)票是幾個(gè)點(diǎn),一般納稅人,選折哪個(gè)稅收分類(lèi)編碼
宋生老師
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提问时间:04/03 17:08
#稅務(wù)#
你好,你這個(gè)鹵過(guò)的嗎?
阅读 36
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計(jì)提的復(fù)墾金,匯算清繳需要調(diào)整嘛?
文文老師
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提问时间:04/03 17:06
#稅務(wù)#
計(jì)提的復(fù)墾金,匯算清繳需要調(diào)整。
阅读 21
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老師,廣告公司開(kāi)的廣告物料,印花稅稅目是什么
文文老師
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提问时间:04/03 16:58
#稅務(wù)#
你好,大類(lèi)是貨物還是服務(wù) ?
阅读 23
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老師,公司承擔(dān)員工的個(gè)人所得稅,可以計(jì)到管理費(fèi)用嗎
宋生老師
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提问时间:04/03 16:49
#稅務(wù)#
你好,你可以進(jìn)入營(yíng)業(yè)外支出。
阅读 28
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老師,請(qǐng)問(wèn)清算時(shí)扣除項(xiàng)目金額怎么計(jì)算?開(kāi)發(fā)費(fèi)用的利息怎么計(jì)算?
sara張老師
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提问时间:04/03 16:48
#稅務(wù)#
您好同學(xué)您說(shuō)的是土增稅清算是嗎
阅读 155
收藏 1
老師,ETC通行費(fèi)發(fā)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
宋生老師
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提问时间:04/03 16:47
#稅務(wù)#
你好,電子發(fā)票的話是可以的。
阅读 29
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