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企業(yè)所得稅匯算清繳沒有發(fā)票的費(fèi)用填寫在那一欄
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/02 17:14
#稅務(wù)#
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,30欄扣除類,其他欄,調(diào)增
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老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,報(bào)表上有固定資產(chǎn),股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)要不要提供固定資產(chǎn)清單?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/02 17:09
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)不需要的了。實(shí)操中除非稅務(wù)局要求,否則是不需要的。
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老師,就是公司資質(zhì)有個(gè)體戶**,每季度跟資質(zhì)公司開勞務(wù)票,這個(gè)分錄借:生產(chǎn)成本,貸:勞務(wù)費(fèi) 如果到賬付款給個(gè)體戶,借:勞務(wù)費(fèi),貸銀行存款。對(duì)嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/02 17:09
#稅務(wù)#
你好,是的,就是這樣做。
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我公司對(duì)外提供研發(fā)服務(wù),需要做稅務(wù)備案嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/02 17:08
#稅務(wù)#
如果受托方要享受免稅,科學(xué)技術(shù)部會(huì)在備案合同上加蓋專用章及合同登記編號(hào),并將技術(shù)合同登記表的2到4聯(lián)全部交給企業(yè);如果受托方僅是為了委托方享受研發(fā)加計(jì)扣除而去備案,科學(xué)技術(shù)部會(huì)在備案合同上加蓋專用章及合同登記編號(hào),并將技術(shù)合同登記表的2到3聯(lián)交給企業(yè)
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老師好,匯算清繳的時(shí)候要不要按完工進(jìn)度調(diào)增收入,我們記賬的時(shí)候都是按開票收入記賬了,稅局要求按形象進(jìn)度確認(rèn)收入
小愛老師
??|
提問時(shí)間:04/02 17:06
#稅務(wù)#
您好,如果按進(jìn)度下來(lái)比開票的多,就要調(diào)增收入的
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物業(yè)公司,賣了一點(diǎn)廢品,收入需要繳納增值稅嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/02 16:59
#稅務(wù)#
物業(yè)公司,賣了一點(diǎn)廢品,收入需要繳納增值稅。
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老師,我們收到2022-2023年牛肉專用發(fā)票9%,請(qǐng)問可以抵扣嗎?我們開出的是專票9%的
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/02 16:56
#稅務(wù)#
你好,可以的,一般納稅人可以抵扣。
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老師,我司去年是小規(guī)模納稅人,去年發(fā)生的財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi)發(fā)票現(xiàn)在才開票出來(lái),然后呢,我司在今年2月就轉(zhuǎn)為了一般納稅人,那這些手續(xù)費(fèi)發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/02 16:52
#稅務(wù)#
您好,不可以的,因?yàn)檫@是小規(guī)模期間的發(fā)標(biāo)產(chǎn),不能在一般人期間抵扣,稅務(wù)是會(huì)查的哦,這個(gè)金額也不大,冒風(fēng)險(xiǎn)不值的
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老師簽了勞務(wù)兼職協(xié)議,這個(gè)員工比如說(shuō)2月份發(fā)了5000工資。那么需要申報(bào)她的個(gè)稅工資嗎?還是申報(bào)什么?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/02 16:49
#稅務(wù)#
按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)工資,需要他代開發(fā)票
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1.印花稅稅目里面的買賣合同,具體都包含哪些項(xiàng)目? 2.為什么買賣合同征收范圍里,要包含采購(gòu)呢? 3.采購(gòu)環(huán)節(jié),賣方已開具了增值稅普通發(fā)票,為什么還要加征印花稅呢? 4.買方交納印花稅,會(huì)影響到賣方嗎? 麻煩老師按問題序號(hào),詳細(xì)講述一下,謝謝
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/02 16:46
#稅務(wù)#
第一個(gè)動(dòng)產(chǎn)買賣都包含 第二個(gè)買和賣都在里面 第三個(gè)雙方繳納的 第四個(gè)不影響
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我們進(jìn)來(lái)有一批機(jī)器,這批機(jī)器拆解成零部件賣,按照零部件入庫(kù),那么這批機(jī)器入庫(kù)的時(shí)候要用什么科目過度一下,不能直接入庫(kù)存商品吧
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/02 16:43
#稅務(wù)#
你好,入庫(kù)的時(shí)候你們是原材料,這個(gè)機(jī)器人是你們的原材料。
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老師買賣合同印花稅按不含稅銷售收入2倍交嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/02 16:41
#稅務(wù)#
是購(gòu)入和銷售不含稅金額合計(jì),不是按2倍交
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收到政府的固定資產(chǎn)補(bǔ)貼,是可以按固定資產(chǎn)的年限攤銷遞延收益嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/02 16:41
#稅務(wù)#
可以按固定資產(chǎn)的年限攤銷遞延收益
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老師,我們?cè)?月的時(shí)候做了一個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓。B公司的自然人股東將持有所有者權(quán)益30萬(wàn)1人有限責(zé)任公司的80%股權(quán)轉(zhuǎn)給A公司。平價(jià)24萬(wàn)轉(zhuǎn)讓,A公司也是自己B公司股東的公司,所以24萬(wàn)并未實(shí)際給B公司股東。請(qǐng)問對(duì)于這個(gè)轉(zhuǎn)讓,A、B公司的帳務(wù)處理
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:04/02 16:39
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,24萬(wàn)這個(gè)沒有轉(zhuǎn), A做一筆 借 長(zhǎng)投24 貸 銀行存款 24 然后B是 借 銀行存款 24 貸 長(zhǎng)投24
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簽的合同作廢了,又重新簽了一個(gè)新合同,按哪個(gè)合同交印花稅
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/02 16:35
#稅務(wù)#
按新的合同交印花稅
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老師,我們公司提供研學(xué)服務(wù),我們按照扣除支付研學(xué)成本差額繳納增值稅,我們應(yīng)該按照6%還是5%繳稅呢?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/02 16:32
#稅務(wù)#
您好,差額是按5%來(lái)算的
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建筑企業(yè)收到材料、勞務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)怎么入賬(包工包料)
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/02 16:28
#稅務(wù)#
借:工程施工 借:進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
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老師,現(xiàn)在文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)有什優(yōu)秀政策嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/02 16:22
#稅務(wù)#
繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的單位(以下簡(jiǎn)稱繳納義務(wù)人)應(yīng)按照提供廣告服務(wù)取得的計(jì)費(fèi)銷售額和3%的費(fèi)率計(jì)算應(yīng)繳費(fèi)額,計(jì)算公式如下: 應(yīng)繳費(fèi)額=計(jì)費(fèi)銷售額(含稅)×3% 增值稅小規(guī)模納稅人中月銷售額不超過2萬(wàn)元(按季納稅6萬(wàn)元)的企業(yè)和非企業(yè)性單位提供的應(yīng)稅服務(wù),免征文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。
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電子稅務(wù)局上面顯示的是直接按工資總額的2%繳納的哇,老師有沒有什么優(yōu)惠政策?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/02 16:22
#稅務(wù)#
是的老師??!1
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老師好,我們是景區(qū)買門票的,需要報(bào)印花稅嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/02 16:19
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)不需要繳納印花稅的。
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公司剛成立只是收入稿費(fèi),開了發(fā)票是不是財(cái)務(wù)報(bào)表就不能零申報(bào)了
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/02 16:18
#稅務(wù)#
是,開了發(fā)票,財(cái)務(wù)報(bào)表就不能零申報(bào)了
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老師,增值稅稅負(fù)特別高,老板要我想辦法節(jié)稅,有些什么辦法節(jié)稅啊?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/02 16:18
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的話,你是沒辦法解決的。
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老師印花稅按含稅還是不含稅好點(diǎn)
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/02 16:15
#稅務(wù)#
印花稅,通常按 不含稅申報(bào)
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老師你好!簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷項(xiàng)額為什么不和留底稅額相抵減呢?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/02 16:15
#稅務(wù)#
簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷項(xiàng)額,是要直接繳納的
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老師,一般納稅人能不能開3個(gè)點(diǎn)的專票給客戶?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/02 16:14
#稅務(wù)#
一般納稅人 能開3個(gè)點(diǎn)的專票給客戶
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老師你好,4月初在申報(bào)稅款前可以開全電發(fā)票嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/02 16:14
#稅務(wù)#
你好可以的,可以開。
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請(qǐng)問下房租后面不租了,有筆押金,15000元,我們租房尾款還需付6250元。這個(gè)尾款能用押金來(lái)抵減嗎?對(duì)方付我們差額:8750元。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/02 16:13
#稅務(wù)#
你好可以的,操作沒問題。
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老師,我們是貿(mào)易行業(yè),賣貨給人家包到,我們就會(huì)給客戶運(yùn)到,我們沒有運(yùn)輸?shù)慕?jīng)營(yíng)范圍,是讓其他運(yùn)輸公司給我們運(yùn)的,那我們給客戶開票可以分貨款和運(yùn)輸開票嗎,我們沒有運(yùn)輸?shù)慕?jīng)營(yíng)范圍
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/02 16:11
#稅務(wù)#
你好,你直接按照貨物賣價(jià)給他開就行了,不用管運(yùn)費(fèi)的。這個(gè)運(yùn)費(fèi)的是第三方開發(fā)票給你們。
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你好!這個(gè)是自動(dòng)跳的嗎?怎么申報(bào)呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/02 16:11
#稅務(wù)#
你好,定期定額是在電子稅務(wù)局里面的,你去看一下稅務(wù)局那邊給你申報(bào)了吧。大部分是稅務(wù)局給申報(bào),那邊給申報(bào)了,你就自己不用報(bào)了。
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老師,我是國(guó)有企業(yè),注冊(cè)日期是23年11月,24年開賬的,職工人數(shù)不滿25人,所以一直未成立工會(huì)組織。但是24年我們使用了8萬(wàn)多的工會(huì)經(jīng)費(fèi)(在工資總額2%范圍內(nèi)),現(xiàn)在有兩個(gè)問題:1.年度匯算清繳時(shí),稅審說(shuō)我們沒成立工會(huì),未取得合規(guī)票據(jù),所以這8萬(wàn)多要做納稅調(diào)增,合理嗎?2.企業(yè)未成立工會(huì),可以直接使用工資集體的這部分工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?還是說(shuō)要作為工會(huì)籌備金上繳地稅局?
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/02 16:06
#稅務(wù)#
納稅調(diào)增合理性:稅審說(shuō)要做納稅調(diào)增是合理的。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,企業(yè)撥繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi),不超過工資薪金總額 2% 的部分,準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅稅前扣除,但扣除需要合法有效的憑證。合法有效的憑證通常是工會(huì)組織開具的《工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入專用收據(jù)》,或者是稅務(wù)機(jī)關(guān)代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)開具的完稅憑證。由于您的企業(yè)未成立工會(huì)組織,無(wú)法取得《工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入專用收據(jù)》 ,也沒有稅務(wù)機(jī)關(guān)代收的完稅憑證,不滿足稅前扣除的條件,所以這 8 萬(wàn)多在年度匯算清繳時(shí)需要做納稅調(diào)增處理。 未成立工會(huì)時(shí)經(jīng)費(fèi)處理:企業(yè)未成立工會(huì)組織時(shí),這部分按工資總額 2% 計(jì)提的費(fèi)用應(yīng)稱為工會(huì)籌備金,而不是工會(huì)經(jīng)費(fèi)。一般情況下,未成立工會(huì)組織的企業(yè),需要向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理繳納工會(huì)籌備金手續(xù)(各地規(guī)定可能存在差異,比如有些地方規(guī)定自開辦或者設(shè)立之日起滿一年后的第一個(gè)月開始繳納 )。在籌建工會(huì)組織期間,企業(yè)應(yīng)按規(guī)定繳納工會(huì)籌備金,而不能直接使用這部分資金。待企業(yè)成立工會(huì)后,上級(jí)工會(huì)會(huì)按規(guī)定比例將工會(huì)籌備金分別劃撥至該單位工會(huì)和該單位工會(huì)所隸屬的上級(jí)工會(huì)。
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