問(wèn)題已解決

老師好,員工以公司名義買(mǎi)車(chē)(錢(qián)是員工轉(zhuǎn)入)為了可以抵稅,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬

Lingwen777| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/05 12:53
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 發(fā)票是公司抬頭嘛
2023 06/05 12:59
Lingwen777
2023 06/05 13:03
老師,是的
Lingwen777
2023 06/05 13:03
老師,是的
小菲老師
2023 06/05 13:05
同學(xué) ,你好 那可以的
Lingwen777
2023 06/05 13:17
不會(huì)做賬,老師員工轉(zhuǎn)入的購(gòu)車(chē)款,用來(lái)買(mǎi)車(chē)。買(mǎi)保險(xiǎn),怎么做賬
Lingwen777
2023 06/05 13:17
不會(huì)做賬,老師員工轉(zhuǎn)入的購(gòu)車(chē)款,用來(lái)買(mǎi)車(chē)。買(mǎi)保險(xiǎn),怎么做賬
小菲老師
2023 06/05 13:24
同學(xué),你好 員工轉(zhuǎn)錢(qián) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款
Lingwen777
2023 06/05 13:29
老師,首付12 開(kāi)的全額,差額怎么入賬
Lingwen777
2023 06/05 13:29
老師,首付12 開(kāi)的全額,差額怎么入賬
小菲老師
2023 06/05 13:30
同學(xué),你好 什么差額??
Lingwen777
2023 06/05 13:33
購(gòu)車(chē)款付了189800但是全款是339800
小菲老師
2023 06/05 13:35
同學(xué),你好 差額用其他應(yīng)付款
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