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收到上個月付的租金專票,怎么做賬?付一個季度的,就是,6月份付第三季度的租金,7月份收到專票,要按月攤銷,6月7月我該怎么做賬

84785004| 提问时间:2022 07/14 16:55
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
你好,六月份借預(yù)付賬款貸銀行存款 七月份二月份攤借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付賬款, 這個管理費(fèi)用是一個月的 進(jìn)項(xiàng),是整個發(fā)票的稅額。
2022 07/14 17:07
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