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之前計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額了。現(xiàn)在收到留底稅額要怎么做分錄,怎么做平應(yīng)交應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額?

什么都是半懂| 提问时间:2022 04/27 20:08
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2022 04/27 20:08
什么都是半懂
2022 04/27 20:43
那借方的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅的余額怎么沖掉呢,都退回來了
郭老師
2022 04/27 20:44
借應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 之后,這兩個科目都沒有余額
什么都是半懂
2022 04/27 20:48
直接借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額嗎?
郭老師
2022 04/27 20:56
不可以 這個分錄是啥意思
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