問題已解決

請(qǐng)問老師,政府補(bǔ)貼的專項(xiàng)資金,還沒收到款時(shí),用自己公司的錢墊付的裝修款,現(xiàn)在查賬說(shuō)那樣做賬不行,需要做沖減,這該怎么做會(huì)計(jì)分錄?

84784960| 提問時(shí)間:2022 04/26 19:46
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,墊付的款當(dāng)時(shí)你怎么做的分錄?在什么科目下核算的?
2022 04/26 20:47
84784960
2022 04/26 21:09
在憑證上怎么做會(huì)計(jì)分錄能體現(xiàn)出來(lái)專款專用?
84784960
2022 04/26 21:11
我做的借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,摘要:付裝修款
耿老師
2022 04/26 21:32
你好,你們收到了補(bǔ)助,這樣的話要記錄營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助,或者是通過專項(xiàng)資金科目核算
84784960
2022 04/27 09:13
政府要求要從賬上體現(xiàn)出來(lái)??顚S茫抑罢X沒到位時(shí) 公司自己墊的款,后面政府錢到了,政府將自己墊的款要求做沖減
耿老師
2022 04/27 09:39
你好!收到政府專項(xiàng)資金計(jì)入遞延收益科目就可以,沖減之前的管理費(fèi)用
84784960
2022 04/27 09:59
我們這地方的政府要求特別,我還是問問本地做過這樣賬的會(huì)計(jì)吧,看看他是怎么做的
耿老師
2022 04/27 10:00
你好!一般就是計(jì)入專項(xiàng)資金 或遞延收益這兩個(gè)科目
84784960
2022 04/27 10:37
!收到政府專項(xiàng)資金計(jì)入遞延收益科目就可以,沖減之前的管理費(fèi)用,這個(gè)沖減的科目怎么做
耿老師
2022 04/27 10:42
你好!借:管理費(fèi)用 貸遞延收益 都是做紅字,因?yàn)檎o了專項(xiàng)資金對(duì)應(yīng)的支出不是企業(yè)的費(fèi)用
84784960
2022 04/27 10:51
這個(gè)跨月了,也是這么做嗎
耿老師
2022 04/27 10:52
你好!不跨年都這樣處理
84784960
2022 04/27 10:53
麻煩能列舉個(gè)完整的科目嗎
耿老師
2022 04/27 10:58
你好!借:管理費(fèi)用 貸遞延收益 都是做紅字 這就是調(diào)整分錄? 收款借:銀行存款 貸遞延收益
84784960
2022 04/27 11:05
老師 你看看。。。
84784960
2022 04/27 11:08
請(qǐng)問老師,分錄是不是這樣做,本地的會(huì)計(jì)說(shuō)是這樣做的
耿老師
2022 04/27 11:08
收款借:銀行存款 貸遞延收益? 藍(lán)字? ?支出是? 借:遞延收益 貸銀行存款? 你們前期做費(fèi)用的不跨年的話借:管理費(fèi)用 貸遞延收益 都是做紅字?
84784960
2022 04/27 11:11
還是這樣做老師。。
耿老師
2022 04/27 11:13
你好!按第二章上的就可以
84784960
2022 04/27 11:15
有些跨年了,好的
耿老師
2022 04/27 11:16
你好!跨年部分金額用以前年度損益調(diào)整科目代替管理費(fèi)用科目
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