問題已解決
我們公司去年收到一張成本專票,然后我們抵扣了,錢也付了,但是現(xiàn)在對方要沖紅發(fā)票,錢也退回來了,這個賬要怎么做呢?
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速問速答同學(xué)
你好?
這個要調(diào)整以前年度損益。這個是因為什么要紅沖呢?
2022 03/16 10:36
84784968
2022 03/16 10:40
是要換個公司開票,就是這個以前年度損益調(diào)整這一塊,要怎么做呢
星河老師
2022 03/16 10:43
同學(xué)
你好?
這個是跨年的。
借 銀行存款
? ?貸 利潤分配-未分配利潤
84784968
2022 03/16 10:51
不用調(diào)整到以前年度損益科目嗎?
星河老師
2022 03/16 11:24
同學(xué)你好,如果你們有設(shè)以前年度損益調(diào)整科目的話,可以這么做,借銀行存款貸以前年度損益,調(diào)整以前年度損益,調(diào)整是個中轉(zhuǎn)科目,做完這個分錄之后,借以前年度損益調(diào)整貸利潤,分配未分配利潤。
84784968
2022 03/16 11:48
那進項轉(zhuǎn)出還要單獨做轉(zhuǎn)出的分錄嗎?
星河老師
2022 03/16 11:49
同學(xué),
你好,這個也是需要的,要把進項稅額轉(zhuǎn)出到以前年度損益調(diào)整當(dāng)中。
84784968
2022 03/16 14:24
也就是說
進項轉(zhuǎn)出做:
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
錢退回來時:
借:銀行存款
貸:以前年度損益調(diào)整
然后結(jié)轉(zhuǎn)就行了?
84784968
2022 03/16 14:26
未結(jié)轉(zhuǎn)前,以前年度損益調(diào)整的余額就是入成本的金額是吧?
星河老師
2022 03/16 15:12
同學(xué)
對的,
進項轉(zhuǎn)出做:
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
錢退回來時:
借:銀行存款
貸:以前年度損益調(diào)整
以前年度損益調(diào)整未結(jié)轉(zhuǎn)前就是你成本費用的金額,把以前年度損益調(diào)整的余額調(diào)到未分配利潤貸方就是增加你的利潤,因為你的成本少了 你的利潤增加了 就要交稅。
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