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城鄉(xiāng)投公司作為建設項目的委托代建單位,收到的專項資金計入“專項應付款”對嗎?
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速問速答同學你好
對的
計入專項應付款
2022 03/11 10:18
淡雅
2022 03/11 15:03
先放在專項應付款核算,待項目完工竣工財務決算后銷賬,銷賬分錄怎么出?
樸老師
2022 03/11 15:09
借銀行
貸專項應付款
借固定資產(chǎn)
貸銀行存款
淡雅
2022 03/11 15:14
那專項應付款最后怎么處理?
樸老師
2022 03/11 15:25
?一、本科目核算企業(yè)取得的國家指定為資本性投入的具有專項或特定用途的款項,如屬于工程項目的資本性撥款等。
? 二、本科目應當按照撥入資本性投資項目的種類進行明細核算。
? 三、企業(yè)收到資本性撥款時,借記“銀行存款”科目,貸記本科目。將專項或特定用途的撥款用于工程項目,借記“在建工程”、“公益性生物資產(chǎn)“等科目,貸記”銀行存款“、”應付職工薪酬“等科目。工程項目完工,形成固定資產(chǎn)或公益性生物資產(chǎn)的部分,借記本科目,貸記“資本公積——其他資本公積”科目;對未形成固定資產(chǎn)需要核銷的部分,借記本科目,貸記“在建工程”等科目;撥款結余需要返還的,借記本科目,貸記“銀行存款”科目。
? 四、本科目期末貸方余額,反映企業(yè)尚未轉銷的專項應付款。
? 因此,如果你收到的專項基金符合規(guī)定,應作處理:收到專項款時 借:銀行存款
? 貸:專項應付款用于購置固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:應付賬款或銀行存款
? 同時 借:專項應付款 貸:資本公積
淡雅
2022 03/11 15:30
問題是我們只是代建,計入資本公積不對吧
樸老師
2022 03/11 15:33
同學你好
那你們就是做代收代付
借銀行
貸其他應付款
借其他應付款
貸銀行存款
淡雅
2022 03/11 15:38
實務
城鄉(xiāng)投公司作為建設項目的委托代建單位,收到的專項資金計入“專項應付款”對嗎?
wjx76067| 03/11 10:05| 20人閱讀
樸老師
同學你好 對的 計入專項應付款
03/11 10:18
老師早上的回答是這樣的?
樸老師
2022 03/11 15:44
同學你好
你們計入固定資產(chǎn)就做專項應付款
如果是代收代付的就
借銀行
貸其他應付款
借其他應付款
貸銀行存款
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