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老師,你好,我們的賬之前由會(huì)計(jì)事務(wù)所做,現(xiàn)在請(qǐng)了專職會(huì)計(jì)做,銀行存款余額這些是對(duì)的,項(xiàng)目明細(xì)不對(duì),現(xiàn)在還未交接,月底要交接了,請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該如何做呢?交接需要注意什么?要交接一些什么東西?

84784957| 提問時(shí)間:2021 11/10 11:48
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ;? ? ?交接后? 你去調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)才行的; 調(diào)整了賬務(wù)處理。 還得去修改申報(bào)表 和報(bào)表的 (假如影響了的話就去調(diào)整下? ?)? ; 交接的話主要是: 主要交接的是會(huì)計(jì)憑證,會(huì)計(jì)賬簿,會(huì)計(jì)報(bào)表和相關(guān)的電子數(shù)據(jù)密碼等沒有辦完的事項(xiàng) 比如具體的交接的每個(gè)月的稅務(wù)申報(bào)資料,就是報(bào)稅的增值稅申報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表、企業(yè)所得上申報(bào)的網(wǎng)址、賬號(hào)、密碼等。還有開票軟件方面的信息等 還有就是每月的憑證、總賬、明細(xì)賬,以及其他相關(guān)的事項(xiàng),需要做交接清單,逐項(xiàng)進(jìn)行申報(bào)處理。做到賬賬相符,賬實(shí)相符,賬表相符等
2021 11/10 11:55
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