問題已解決
請問老師,去年的賬務(wù)往來掛錯了,應(yīng)該計入預(yù)收賬款,但是記到了其他應(yīng)付款,怎么調(diào)賬,跨年了,做分錄是累計十條數(shù)據(jù)10000金額做兩個分錄,借銀行存款-10000,貸方其他應(yīng)付款-10000,借銀行存款10000,貸方,預(yù)收賬款10000還是做一筆分錄,借,預(yù)收賬款貸方金額10000,貸方其他應(yīng)付款貸方負(fù)數(shù)10000?
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速問速答趙老師
金牌答疑老師
職稱:會計學(xué)碩士,注冊會計師,稅務(wù)師,從事輔導(dǎo)類教學(xué)工作近十年,能夠?qū)⑺鶎W(xué)的理論知識運(yùn)用于實(shí)際工作,回復(fù)學(xué)員問題一針見血,言簡意賅。
已解答1781個問題
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
都可以的
祝您學(xué)習(xí)愉快!
03/11 07:56
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