問題已解決
老師您好,小規(guī)模企業(yè),開出去的3%增值稅發(fā)票開錯了,作廢重新開出正確的發(fā)票,季度申報增值稅的時候只填寫開的正確發(fā)票的金額就可以嗎?(作廢的發(fā)票不需要在電子稅務(wù)局做任何動作嗎?)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)你好
嗯嗯,是的,當(dāng)月紅沖的發(fā)票,不需要任何操作
2024 12/14 18:55
84784971
2024 12/14 18:58
老師您好,一般納稅人,采購一張增值稅發(fā)票80萬,這才只銷售了30萬,發(fā)票勾選后,剩余的50萬,下個月還能用嗎?
小菲老師
2024 12/14 19:02
同學(xué),你好
之后可以抵扣的
84784971
2024 12/14 19:02
老師,我這種情況是不是屬于留底?一直到我把這50萬抵扣完,以后我在勾選新的增值稅發(fā)票,可以這樣理解嗎?
小菲老師
2024 12/14 19:04
同學(xué),你好
嗯嗯,是的,可以這么理解
84784971
2024 12/14 19:05
謝謝老師,辛苦了
小菲老師
2024 12/14 19:15
不客氣,回答滿意麻煩5星好評, 十分感謝!
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