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    我單位在2017年11月經(jīng)營!2017年虧損!沒有收入!但有業(yè)務(wù)招待費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)!報(bào)年報(bào)時(shí)!需要調(diào)增嗎!

    84784977| 提問時(shí)間:2018 05/28 14:03
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    答疑陳園老師
    金牌答疑老師
    職稱:,中級會計(jì)師
    是要調(diào)增的。沒有收入,業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以稅前扣除的金額為0元,同樣業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)可扣除金額也是0元。(這個(gè)是可以以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除)
    2018 05/28 14:36
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