問題已解決
暖暖老師,我要做納稅調增,這部分營業(yè)外支出的代扣代繳的勞務個稅,企業(yè)墊付,做更正的時候,提示了低風險 1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第3列“收入類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第3列“扣除類調整項目_其他_調增金額”為:【91478.33】元; 3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第3列“資產(chǎn)類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第43行第3列“特殊事項調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第3列“其他_調增金額”為:【0】元; 6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第46行第3列“合計_調增金額”為:【102172.98】元; 7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調增項目是否準確填報。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好你把你的申報表發(fā)過來看看
2024 11/28 12:16
84784981
2024 11/28 12:43
老師,我這部分代扣代繳,企業(yè)承擔的費用個稅,能不能做到營業(yè)稅金及附加?
84784981
2024 11/28 12:43
是勞務報酬的代扣代繳
暖暖老師
2024 11/28 13:00
低風險不需要管申報會可以
84784981
2024 11/28 13:21
老師,納稅調增,那財報也要調整嗎?
暖暖老師
2024 11/28 13:22
不需要的,財務不需要只是稅法不認可
84784981
2024 11/28 13:26
老師稅法不認可是什么意思??
暖暖老師
2024 11/28 13:27
稅法不可以扣除,會計應該做的
84784981
2024 11/28 13:28
老師,匯算清繳的納稅調整所得額就是設計到以后年度彌補虧損額,和企業(yè)財報上的未分配利潤沒關系是嗎?
暖暖老師
2024 11/28 13:29
你只需要做補交稅款的分錄這里
84784981
2024 11/28 13:30
老師,就是會計上應該做營業(yè)外支出計入利潤總額里,但是稅法上要做稅前扣除,要調增,減少以后年度彌補虧損額是嗎?
暖暖老師
2024 11/28 13:31
是的,稅法和會計的處理不一樣
84784981
2024 11/28 13:31
老師,我現(xiàn)在要做調整的那一年利潤總額虧損大于我要調增的這部分營業(yè)外支出,所以也不做完交稅
84784981
2024 11/28 13:32
就是當年的以后年度虧損額會減少
84784981
2024 11/28 13:32
老師,我這樣理解對嗎?
84784981
2024 11/28 13:33
調整的那一年虧損14萬,要調增的營業(yè)外支出91000元
暖暖老師
2024 11/28 13:33
應納稅所得額時稅法的叫法
84784981
2024 11/28 13:34
老師,這是我的匯算清繳總表,我還沒做調增
84784981
2024 11/28 13:35
老師,我就是營業(yè)外支出,當年沒有做納稅調增
暖暖老師
2024 11/28 13:35
你做了后保存這個表就有數(shù)據(jù)了
84784981
2024 11/28 13:36
老師,您看我之前這樣做是不是錯了?
84784981
2024 11/28 13:37
我那個10694元是當年業(yè)務招待費調增的,我的營業(yè)外支出沒有做
84784981
2024 11/28 13:38
我的這個營業(yè)外支出就是當年代扣代繳的勞務個稅
暖暖老師
2024 11/28 13:40
你沒做營業(yè)外i支出不對,需要做,同時匯算清繳納稅調增處理
84784981
2024 11/28 13:41
老師,那我調增處理,我的這個虧損額,會涉及到交shui嗎?
暖暖老師
2024 11/28 13:42
只要應納稅所得額小于0就不交稅啊
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