請教會(huì)計(jì)分錄 業(yè)務(wù)場景 品牌方A 代理商B 兩方年度簽訂銷售任務(wù)目標(biāo)合同分解到季度、月度 當(dāng)代理商B每月完成銷售任務(wù)目標(biāo)時(shí),品牌方給予代理商B一定的獎(jiǎng)勵(lì)以次鼓勵(lì) 獎(jiǎng)勵(lì)以折現(xiàn)的形式不直接轉(zhuǎn)賬,還是在年度結(jié)算時(shí),沖抵代理商B要付給品牌方的應(yīng)付賬款, 開票以實(shí)際送貨金額開,付貨款以實(shí)際送貨金額-獎(jiǎng)勵(lì)支付 舉例 2024年,合同目標(biāo)額2000萬,分解至9月份完成150萬,獲得獎(jiǎng)勵(lì)50000元 9月發(fā)工資時(shí)代理商先按60%*50000=30000元墊付先發(fā)給員工, 年末結(jié)算的時(shí)候,應(yīng)付品牌方貨款1000萬。品牌方開發(fā)票1000萬 代理商實(shí)際支付貨款=1000-5=995萬, 老板說:發(fā)給員工的30000萬是往來款,不應(yīng)該做營業(yè)外收入,避免產(chǎn)生沒必要的稅金 請問代理商的賬務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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實(shí)務(wù)
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速問速答借應(yīng)付職工薪酬工資30000
貸應(yīng)付帳款代理商b
2024 11/04 22:30
郭老師
2024 11/04 23:26
第一個(gè)不對
你們銀行賬戶沒有支付
郭老師
2024 11/04 23:27
借:其他應(yīng)付款-員工聯(lián)合管理補(bǔ)貼 3
貸:銀行款存款 3
這里修改借應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)付款3萬
第二個(gè)和第三個(gè)對的
第四個(gè)不平
郭老師
2024 11/04 23:33
銀行賬戶沒有支付
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸應(yīng)付賬款b3
借庫存商品
貸應(yīng)付帳款b1000
支付借應(yīng)付帳款b1003
看最后你們是幾支付給他多少
你給他獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)票怎么開
郭老師
2024 11/05 06:19
支付貨款時(shí)
借:應(yīng)付賬款 1000000
貸:應(yīng)付職工薪酬工資-員工聯(lián)合管理補(bǔ)貼
這筆是啥
沖工資啊
這個(gè)工資是單位應(yīng)該承擔(dān)的嗎
郭老師
2024 11/05 08:33
給你們的這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)這50,000發(fā)票怎么開?
郭老師
2024 11/05 08:46
你們支付貨款10萬
他給你貨物15萬開發(fā)票也是15萬
另外五萬的獎(jiǎng)勵(lì)就給你們不開發(fā)票
如果是的話那就是營業(yè)外收入
借庫存商品貸應(yīng)付賬款15萬,
借應(yīng)付賬款15萬,
貸營業(yè)外收入5萬
銀行存款10萬。
郭老師
2024 11/05 09:04
借管理費(fèi)用工資
貸,應(yīng)付職工薪酬工資
借,應(yīng)付職工薪酬工資
貸應(yīng)付帳款或者其他應(yīng)付款。
郭老師
2024 11/05 09:06
是對是對是的
是的
郭老師
2024 11/05 09:12
工資計(jì)提借管理費(fèi)用工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資
墊付借應(yīng)付職工薪酬工資
貸營業(yè)外收入3萬。
貨物,借庫存商品貸應(yīng)付賬款100萬,然后你們支付借庫存商品100萬
貸銀行存款998萬
營業(yè)外收入2萬
實(shí)際補(bǔ)貼給你們5萬,因?yàn)樗耙呀?jīng)給你們發(fā)過工資了,墊付了3萬的工資,你只需要支付998萬。
84785028
2024 11/04 22:40
謝謝郭老師,我寫了個(gè),麻煩幫我看看,發(fā)工資墊付時(shí)
借:其他應(yīng)付款-員工聯(lián)合管理補(bǔ)貼 3
貸:銀行款存款 3
年末結(jié)算時(shí)
借:庫存商品 1000
貸:應(yīng)付賬款 1000
支付貨款時(shí)
借:應(yīng)付款賬款:995
貸:其他應(yīng)付款-員工聯(lián)合管理補(bǔ)貼 3
貸:其他應(yīng)收款-公司2
借:其他應(yīng)收款-2
貸:營業(yè)外收入 2
84785028
2024 11/04 23:27
發(fā)工資時(shí),那60%的3萬,銀行支付了,先由公司墊付和工資一起發(fā)給員工了
84785028
2024 11/04 23:29
能麻煩老師把完整的時(shí)間線分錄寫一下回傳我不,今天寫好幾次了,還沒搞平
84785028
2024 11/04 23:30
如果第一個(gè)改成老師說的那樣,銀行余額沒有減少3萬,
84785028
2024 11/04 23:31
第四個(gè)營業(yè)外收入的16604銀行余額是沒有增加的,用來抵掉要付的貨款了
84785028
2024 11/04 23:49
老師,還是沒搞明白,工資現(xiàn)在是計(jì)提,要等發(fā)放的時(shí)候,銀行存款余額才會(huì)減少
84785028
2024 11/05 00:12
工資計(jì)提時(shí)
借:應(yīng)付職工資薪酬工資-員工聯(lián)合管理補(bǔ)貼 25691
貸:其他應(yīng)收款 25691
公司墊付發(fā)員工工資時(shí)
借:其他應(yīng)收款-員工雅瑞聯(lián)合管理補(bǔ)貼墊付 25691
貸:銀行存款 25691
年末和雅瑞結(jié)算時(shí)
借:庫存商品 1000000
貸:應(yīng)付賬款 1000000
支付貨款時(shí)
借:應(yīng)付賬款 1000000
貸:應(yīng)付職工薪酬工資-員工聯(lián)合管理補(bǔ)貼
84785028
2024 11/05 08:20
老師,早,昨晚還是沒寫好
84785028
2024 11/05 08:23
別人給我們5萬獎(jiǎng)勵(lì),不直接支付
在年底結(jié)算貨款時(shí)沖減
公司10月墊付3萬發(fā)給員工
要實(shí)現(xiàn)9月計(jì)提
10月銀行余額減少
年底貨款少付3萬
84785028
2024 11/05 08:42
貨款按實(shí)際發(fā)生的開
84785028
2024 11/05 09:02
工資計(jì)提,墊付怎么寫
84785028
2024 11/05 09:05
老師。那費(fèi)用增加了,
84785028
2024 11/05 09:06
實(shí)際付給員工工資的3萬
后面在貨款少付了
84785028
2024 11/05 09:10
我分錄寫不出來,到現(xiàn)在還沒搞完整,向你求救
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