問題已解決

請教會(huì)計(jì)分錄 業(yè)務(wù)場景 品牌方A 代理商B 兩方年度簽訂銷售任務(wù)目標(biāo)合同分解到季度、月度 當(dāng)代理商B每月完成銷售任務(wù)目標(biāo)時(shí),品牌方給予代理商B一定的獎(jiǎng)勵(lì)以次鼓勵(lì) 獎(jiǎng)勵(lì)以折現(xiàn)的形式不直接轉(zhuǎn)賬,還是在年度結(jié)算時(shí),沖抵代理商B要付給品牌方的應(yīng)付賬款, 開票以實(shí)際送貨金額開,付貨款以實(shí)際送貨金額-獎(jiǎng)勵(lì)支付 舉例 2024年,合同目標(biāo)額2000萬,分解至9月份完成150萬,獲得獎(jiǎng)勵(lì)50000元 9月發(fā)工資時(shí)代理商先按60%*50000=30000元墊付先發(fā)給員工, 年末結(jié)算的時(shí)候,應(yīng)付品牌方貨款1000萬。品牌方開發(fā)票1000萬 代理商實(shí)際支付貨款=1000-5=995萬, 老板說:發(fā)給員工的30000萬是往來款,不應(yīng)該做營業(yè)外收入,避免產(chǎn)生沒必要的稅金 請問代理商的賬務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄怎么寫

84785028| 提問時(shí)間:2024 11/04 22:22
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付職工薪酬工資30000 貸應(yīng)付帳款代理商b
2024 11/04 22:30
郭老師
2024 11/04 23:26
第一個(gè)不對 你們銀行賬戶沒有支付
郭老師
2024 11/04 23:27
借:其他應(yīng)付款-員工聯(lián)合管理補(bǔ)貼 3 貸:銀行款存款 3 這里修改借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款3萬 第二個(gè)和第三個(gè)對的 第四個(gè)不平
郭老師
2024 11/04 23:33
銀行賬戶沒有支付 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付賬款b3 借庫存商品 貸應(yīng)付帳款b1000 支付借應(yīng)付帳款b1003 看最后你們是幾支付給他多少 你給他獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)票怎么開
郭老師
2024 11/05 06:19
支付貨款時(shí) 借:應(yīng)付賬款 1000000 貸:應(yīng)付職工薪酬工資-員工聯(lián)合管理補(bǔ)貼 這筆是啥 沖工資啊 這個(gè)工資是單位應(yīng)該承擔(dān)的嗎
郭老師
2024 11/05 08:33
給你們的這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)這50,000發(fā)票怎么開?
郭老師
2024 11/05 08:46
你們支付貨款10萬 他給你貨物15萬開發(fā)票也是15萬 另外五萬的獎(jiǎng)勵(lì)就給你們不開發(fā)票 如果是的話那就是營業(yè)外收入 借庫存商品貸應(yīng)付賬款15萬, 借應(yīng)付賬款15萬, 貸營業(yè)外收入5萬 銀行存款10萬。
郭老師
2024 11/05 09:04
借管理費(fèi)用工資 貸,應(yīng)付職工薪酬工資 借,應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付帳款或者其他應(yīng)付款。
郭老師
2024 11/05 09:06
是對是對是的 是的
郭老師
2024 11/05 09:12
工資計(jì)提借管理費(fèi)用工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資 墊付借應(yīng)付職工薪酬工資 貸營業(yè)外收入3萬。 貨物,借庫存商品貸應(yīng)付賬款100萬,然后你們支付借庫存商品100萬 貸銀行存款998萬 營業(yè)外收入2萬 實(shí)際補(bǔ)貼給你們5萬,因?yàn)樗耙呀?jīng)給你們發(fā)過工資了,墊付了3萬的工資,你只需要支付998萬。
84785028
2024 11/04 22:40
謝謝郭老師,我寫了個(gè),麻煩幫我看看,發(fā)工資墊付時(shí) 借:其他應(yīng)付款-員工聯(lián)合管理補(bǔ)貼 3 貸:銀行款存款 3 年末結(jié)算時(shí) 借:庫存商品 1000 貸:應(yīng)付賬款 1000 支付貨款時(shí) 借:應(yīng)付款賬款:995 貸:其他應(yīng)付款-員工聯(lián)合管理補(bǔ)貼 3 貸:其他應(yīng)收款-公司2 借:其他應(yīng)收款-2 貸:營業(yè)外收入 2
84785028
2024 11/04 23:27
發(fā)工資時(shí),那60%的3萬,銀行支付了,先由公司墊付和工資一起發(fā)給員工了
84785028
2024 11/04 23:29
能麻煩老師把完整的時(shí)間線分錄寫一下回傳我不,今天寫好幾次了,還沒搞平
84785028
2024 11/04 23:30
如果第一個(gè)改成老師說的那樣,銀行余額沒有減少3萬,
84785028
2024 11/04 23:31
第四個(gè)營業(yè)外收入的16604銀行余額是沒有增加的,用來抵掉要付的貨款了
84785028
2024 11/04 23:49
老師,還是沒搞明白,工資現(xiàn)在是計(jì)提,要等發(fā)放的時(shí)候,銀行存款余額才會(huì)減少
84785028
2024 11/05 00:12
工資計(jì)提時(shí) 借:應(yīng)付職工資薪酬工資-員工聯(lián)合管理補(bǔ)貼 25691 貸:其他應(yīng)收款 25691 公司墊付發(fā)員工工資時(shí) 借:其他應(yīng)收款-員工雅瑞聯(lián)合管理補(bǔ)貼墊付 25691 貸:銀行存款 25691 年末和雅瑞結(jié)算時(shí) 借:庫存商品 1000000 貸:應(yīng)付賬款 1000000 支付貨款時(shí) 借:應(yīng)付賬款 1000000 貸:應(yīng)付職工薪酬工資-員工聯(lián)合管理補(bǔ)貼
84785028
2024 11/05 08:20
老師,早,昨晚還是沒寫好
84785028
2024 11/05 08:23
別人給我們5萬獎(jiǎng)勵(lì),不直接支付 在年底結(jié)算貨款時(shí)沖減 公司10月墊付3萬發(fā)給員工 要實(shí)現(xiàn)9月計(jì)提 10月銀行余額減少 年底貨款少付3萬
84785028
2024 11/05 08:42
貨款按實(shí)際發(fā)生的開
84785028
2024 11/05 09:02
工資計(jì)提,墊付怎么寫
84785028
2024 11/05 09:05
老師。那費(fèi)用增加了,
84785028
2024 11/05 09:06
實(shí)際付給員工工資的3萬 后面在貨款少付了
84785028
2024 11/05 09:10
我分錄寫不出來,到現(xiàn)在還沒搞完整,向你求救
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~