問題已解決
你好老師,想請教一個問題:公司收到負(fù)數(shù)發(fā)票(進(jìn)項上學(xué)已經(jīng)認(rèn)證),本月需要怎么做賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,這個要看你上一個月收到藍(lán)字發(fā)票怎么做的憑證。
2024 10/21 15:57
84785014
2024 10/21 16:00
借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款
宋生老師
2024 10/21 16:00
你好,你這個不對呀,沒有涉及到進(jìn)項稅額。
84785014
2024 10/21 16:01
借:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)付賬款
宋生老師
2024 10/21 16:02
你好你現(xiàn),你現(xiàn)在做的話,你借主營業(yè)務(wù)成本貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
84785014
2024 10/21 16:02
不好意思,漏了
宋生老師
2024 10/21 16:02
你按照上面的憑證做就可以了。
84785014
2024 10/21 16:03
借主營業(yè)主成本,是負(fù)數(shù)嗎?應(yīng)付賬款就不平了啊
宋生老師
2024 10/21 16:05
你好這個不用復(fù)數(shù)啊,是正數(shù)的,你只是有一個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出而已,把進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的金額增加到主營業(yè)務(wù)成本。
84785014
2024 10/21 16:06
對方給開了負(fù)數(shù)發(fā)票了
宋生老師
2024 10/21 16:07
你好,如果是開了負(fù)數(shù)發(fā)票的話,那么你應(yīng)該借,應(yīng)付賬款貸,主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
84785014
2024 10/21 16:08
直接這樣可以嗎?
借:主營業(yè)主成本-4669.81元,進(jìn)項稅額-280.19元
貸:應(yīng)付賬款-4950元
宋生老師
2024 10/21 16:09
你好,可以的,效果是一樣的。
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