問題已解決

老師,之前會(huì)計(jì),計(jì)入的應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)行稅額余額為2萬(wàn),本期開票銷項(xiàng)稅額是1萬(wàn),那么怎么寫一筆分錄,讓進(jìn)項(xiàng)稅額減少1萬(wàn)呢?

84784988| 提問時(shí)間:10/19 11:24
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué),月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅明細(xì)進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)。
10/19 11:27
小敏敏老師
10/19 11:30
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 最后將轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。 借或(貸):應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸或(借):應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784988
10/19 11:35
上期留抵的稅額在哪個(gè)分錄中體現(xiàn)了呢?
小敏敏老師
10/19 11:40
如果按上面分錄最終都結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,期末留抵稅額體現(xiàn)在借方。
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