問題已解決

老師你好,我們上個月收了一張專票,我們已經(jīng)勾選抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)數(shù)量 和單價開錯了,要紅沖,對我賬上有影響嗎?

84784968| 提問時間:09/29 13:11
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
如果已經(jīng)勾選抵扣的專票需要紅沖,會對賬上有一定影響,具體如下: 一、會計處理方面 收到紅字發(fā)票時: 原分錄沖回錯誤發(fā)票對應(yīng)的入賬金額。比如原購買貨物借記 “庫存商品” 等科目,貸記 “應(yīng)付賬款” 等科目,現(xiàn)做相反分錄沖減,借記 “應(yīng)付賬款” 等科目,貸記 “庫存商品” 等科目(金額為紅字)。 如果該商品已經(jīng)領(lǐng)用或銷售,還需要調(diào)整相應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)等科目。 重新取得正確發(fā)票時: 按照正確的數(shù)量和單價進行賬務(wù)處理,借記相關(guān)資產(chǎn)或費用科目,貸記應(yīng)付賬款等科目。 二、稅務(wù)處理方面 已抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出: 在申報增值稅時,需要將原錯誤發(fā)票已抵扣的進項稅額做轉(zhuǎn)出處理。這會導(dǎo)致當(dāng)期進項稅額減少,可能增加當(dāng)期應(yīng)納稅額。 如果當(dāng)期進項稅額轉(zhuǎn)出后,應(yīng)納稅額增加,可能會影響企業(yè)的資金流。 重新取得發(fā)票后的抵扣: 待收到正確的發(fā)票后,可重新進行進項稅額抵扣。但要注意在規(guī)定的時間內(nèi)進行認證和申報,確保稅務(wù)處理的合規(guī)性。
09/29 13:12
樸老師
09/29 13:13
同學(xué)你好 這個一般沒事 紅沖了再按藍字發(fā)票來做就可以
84784968
09/29 13:15
那老師我報稅,稅務(wù)不會要我把原來的稅補上吧
樸老師
09/29 13:21
同學(xué)你好 這個不會呀
84784968
09/29 13:22
好的,謝謝啦 老師
樸老師
09/29 13:26
滿意請給五星好評,謝謝
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