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實(shí)務(wù)
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管理費(fèi)用-知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)費(fèi)
2024 09/26 14:46
84785000
2024 09/26 14:55
那如果這個(gè)費(fèi)用是公司墊付的,最后要從員工的工資上分月扣回來(lái),還能這樣入嗎?但是也公對(duì)公付款了,也開(kāi)發(fā)票了,那這張發(fā)票的進(jìn)賬還能抵扣嗎
小菲老師
2024 09/26 14:56
同學(xué),你好
那不可以入了
84785000
2024 09/26 14:58
那這個(gè)發(fā)票怎么入賬呢
小菲老師
2024 09/26 15:01
同學(xué),你好
這個(gè)發(fā)票不入賬
84785000
2024 09/26 15:03
那這筆支出,我就直接入其他應(yīng)收款是嗎
小菲老師
2024 09/26 15:04
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
84785000
2024 09/26 15:11
那老總想要這個(gè)發(fā)票抵進(jìn)項(xiàng),我能這么做嗎
小菲老師
2024 09/26 15:11
同學(xué),你好
不建議這么做
84785000
2024 09/26 15:16
這個(gè)其實(shí)就是墊付款,雖然對(duì)方對(duì)我們公司開(kāi)了發(fā)票,但是最后錢都從員工的頭上扣下來(lái)了,相當(dāng)于我們公司沒(méi)有這次費(fèi)用,所以如果抵了進(jìn)項(xiàng),相當(dāng)于沒(méi)費(fèi)用,還把應(yīng)該交的稅款抵了,對(duì)吧
小菲老師
2024 09/26 15:16
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
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