问题已解决

老師比如我2023年8月收到了增值稅留底退稅額50萬(假定這部分的附加稅是5萬),當(dāng)月我一般計稅需要繳納附加稅1萬 針對這部分的附加稅我是可以抵扣以后期間的附加稅(一般計稅) 對不?我想知道的是 我從什么時候可以抵扣, 就拿這個假設(shè):我可以這樣處理: 我在9.15之前申報8月的增值稅附加稅1萬 可以抵扣我之前因為留底退稅的附加(限額5) 這樣下來我這邊就不用繳納附加稅 還可以結(jié)轉(zhuǎn)4萬在以后期間抵扣?

84785024| 提问时间:2024 09/18 08:34
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
對的,是的 是這么理解的
2024 09/18 08:35
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:58

      免费领取