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上個月申報了未開票收入,這個月又開票了,怎么申報?
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速問速答上個月申報了未開票收入,這個月又開票了,申報時需要進行以下處理:
在填寫增值稅申報表時,要將這個月開具的發(fā)票金額在相應的 “銷售額” 欄次中填寫。
對于上個月申報的未開票收入,這個月要在 “未開具發(fā)票銷售額” 欄次中填寫負數(shù),沖減上個月的未開票收入。但需要注意的是,沖減未開票收入時,要符合稅務機關的相關規(guī)定和要求,確保申報數(shù)據的準確性和合規(guī)性。
2024 08/26 10:42
84785026
2024 08/26 10:49
直接可以再申報表收入填負數(shù),稅額也是負數(shù)吧?直接能提交申報了吧?
樸老師
2024 08/26 10:52
對的
不是還有藍字發(fā)票的正數(shù)金額嗎
可以提交申報
84785026
2024 08/26 10:55
嗯,開具藍字發(fā)票的金額和負數(shù)金額正好一沖,稅額和收入就是0,這樣申報合適吧?
樸老師
2024 08/26 10:57
嗯
這個可以申報的
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