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前面交完了的員工社保后面月份退費(fèi)從別的公司繳,退回的會計(jì)分錄怎么做

84785011| 提问时间:2024 08/02 11:36
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,借 銀行存款 貸 管理費(fèi)用,這樣就行
2024 08/02 11:36
84785011
2024 08/02 11:37
個(gè)人部分呢
小鎖老師
2024 08/02 11:37
個(gè)人部分借銀行存款 貸 其他應(yīng)付款,你們在支付給個(gè)人
84785011
2024 08/02 13:25
職工薪酬呢? 不用沖嗎
小鎖老師
2024 08/02 13:25
對的,那個(gè)是不需要的
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