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老師,增值稅上季度有兩張票開重了,然后在七月份紅沖的那第二季度報(bào)那個(gè)增值稅是應(yīng)該按紅沖前的報(bào)嗎?

84784985| 提問時(shí)間:2024 07/05 17:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!是的,先正常報(bào)了。
2024 07/05 18:00
84784985
2024 07/05 18:04
這個(gè)提示怎么改呢
宋生老師
2024 07/05 18:07
你好!你這個(gè)表不完整,沒辦法一一對(duì)應(yīng) 不過,她的意思是,你的總金額和下面的各金額合計(jì)對(duì)不上
84784985
2024 07/05 18:16
老師第十欄免增值稅是不是就是季度不滿300,000的?那個(gè)300,000是專票和普票合在一起的金額嗎?
宋生老師
2024 07/05 18:31
你好!是的,是合計(jì)在一起的金額
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