问题已解决
老師,已知銷項(xiàng)稅額,已知進(jìn)項(xiàng)稅額 ,已知增值稅稅負(fù)率,現(xiàn)在客戶要求留抵一部分,那留抵那部分公式怎么算



你好,銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額
這一部分余額就是留底得是正負(fù)數(shù)
2024 06/13 08:48

郭老師 

2024 06/13 08:48
我剛才寫錯(cuò)了,得是負(fù)數(shù)才行。

84784967 

2024 06/13 08:56
客戶那邊是這樣算的:留抵稅額=稅負(fù)率算出來(lái)的應(yīng)交增值稅(含稅金額*稅負(fù)率)+當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期銷項(xiàng)稅額;這樣算對(duì)嗎

郭老師 

2024 06/13 08:57
這個(gè)不對(duì)的,直接用銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)就行。

84784967 

2024 06/13 09:18
電子商業(yè)承兌匯票可在轉(zhuǎn)讓不可分包啥意思啊

郭老師 

2024 06/13 09:20
承兌匯票可以被轉(zhuǎn)讓給他人,但是不能被分割成幾份再分別轉(zhuǎn)讓給不同的人。

84784967 

2024 06/13 09:23
哦哦,好的,謝謝老師

郭老師 

2024 06/13 09:23
不用客氣,工作愉快。

84784967 

2024 06/13 09:24
上面老師說(shuō)的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)是指開票產(chǎn)生的銷項(xiàng)嗎,客戶那邊計(jì)算的增值稅基數(shù)是開票含稅金額*稅負(fù)率來(lái)算的應(yīng)交增值稅

郭老師 

2024 06/13 09:27
這個(gè)銷項(xiàng)稅額是你發(fā)票的不含稅金額乘以稅率。

郭老師 

2024 06/13 09:27
發(fā)票的不含稅金額乘以稅負(fù)等于你這個(gè)月需要繳納的增值稅。
