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老師,一個員工不愿意交個稅,按稅后工資11500*4=46000系統(tǒng)申報個稅,要扣680的個稅,工資單改的應發(fā)數(shù),(11500+680=12180),發(fā)工資的時候還是發(fā)的11500,現(xiàn)在我個稅已經(jīng)申報交錢,這筆680我應該咋做賬,主辦說應發(fā)已經(jīng)做進去了,我只要其他應付夾一下是什么意思

84785034| 提問時間:2024 06/05 14:03
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,你申報個稅還是按累計46000申報的唄
2024 06/05 14:06
84785034
2024 06/05 14:07
對的?。∷洗握f做其他應收款,她說改的應發(fā),后來應發(fā)是11500+680的數(shù)字,她說其他應付什么是什么意思
王曉曉老師
2024 06/05 14:11
就是你計提工資做借:管理費用12180 貸:應付職工薪酬11500+680=12180 發(fā)借:應付職工薪酬12180 貸:銀行存款11500 其他應付款680 然后把借:其他應付款680 貸:應交稅費-應交個人所得稅680
84785034
2024 06/05 14:14
實際發(fā)的時候做的借:管理費用貸:銀行存款11500,已經(jīng)做了
王曉曉老師
2024 06/05 14:15
然后差個借:管理費用680貸:其他應付款680 做借:其他應付款680 貸:應交稅費-應交個人所得稅680
84785034
2024 06/05 15:29
那這種2個分錄的摘要,是不是寫某某幾月的個稅這樣?
王曉曉老師
2024 06/05 15:32
寫個補計提工資差額 收回個稅 就好了
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