问题已解决

您好,請問21年調(diào)整了一筆分錄借:應(yīng)收賬款-暫估A150貸:未分配利潤 150 借:未分配利潤140 貸:庫存商品 現(xiàn)在應(yīng)收賬款-A有80萬,可以直接借:應(yīng)收賬款-A80貸:應(yīng)收賬款--暫估-A80嗎?

84785046| 提问时间:2024 06/04 09:00
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 是可以的
2024 06/04 09:00
84785046
2024 06/04 09:09
借:應(yīng)收賬款-暫估A150貸:未分配利潤 150 這筆不需要重新開票沖減是嗎?可以直接用往來沖減
小菲老師
2024 06/04 09:13
同學(xué),你好 嗯,可以的
84785046
2024 06/04 09:19
借:應(yīng)收賬款-暫估A150貸:未分配利潤 150 對應(yīng)這筆之前是沒開票的,這筆現(xiàn)在沖減應(yīng)收也不用涉及到開票的問題是嗎?
小菲老師
2024 06/04 09:21
同學(xué),你好 你可以做無票收入
84785046
2024 06/04 09:29
嗯嗯,因?yàn)橹澳甓日{(diào)整的這筆借:應(yīng)收賬款-暫估A150貸:未分配利潤 150 借:未分配利潤140 貸:庫存商品 現(xiàn)在我就是不用管收入的問題了,直接沖往來就可以是吧
小菲老師
2024 06/04 09:29
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785046
2024 06/04 09:33
好的,感謝,那請問其他應(yīng)付款-A的貸方和應(yīng)收賬款-A的借方可以對沖嗎?
小菲老師
2024 06/04 09:35
同學(xué),你好 是可以的,寫說明
84785046
2024 06/04 09:37
這種要如何寫呢,其他應(yīng)付款掛的是借款,然后從貨款中抵消是嗎?
小菲老師
2024 06/04 09:42
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
84785046
2024 06/04 09:55
好的,謝謝
小菲老師
2024 06/04 09:56
不客氣,祝工作順利
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