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給員工繳納每月社保,借應付職工薪酬-社保,借其他應收款-社保個人部分,貸銀行存款,對嗎
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速問速答你好,1.計提工資
借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應付職工薪酬-工資
2.發(fā)放工資
借:應付職工薪酬-工資,貸:銀行存款
應交稅費-個人所得稅
其他應付款-個人負擔社保公積金,
3計提公司負擔社保,借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應付職工薪酬-社保
4.支付社保
借:應付職工薪酬-社保,其他應付款-個人負擔社保公積金,貸:銀行存款
5.繳納個稅
借:應交稅費-個人所得稅,貸:銀行存款
2024 05/29 15:25
84785025
2024 05/29 15:27
老師,針對繳納社保業(yè)務,我是不是寫第3個分錄,第4個分錄就可以了
宋生老師
2024 05/29 15:29
你好是的,就是這樣子。
84785025
2024 05/29 15:34
老師,借應付職工薪酬-社保,借其他應收款-社保個人部分,貸銀行存款,這筆分錄為什么不對!這個分錄是另一個會計告訴我的
宋生老師
2024 05/29 15:34
你好!你這個不對。是因為公司部分,是計入管理費用-社保
不是應付職工薪酬
84785025
2024 05/29 15:37
好的,老師!謝謝
宋生老師
2024 05/29 15:38
你好,不用客氣的了。
84785025
2024 05/29 16:53
老師,小規(guī)模納稅人開票的話借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費-應交增值稅,如果收到這筆監(jiān)理費回款,是不是借銀行存款,貸應收賬款呢
宋生老師
2024 05/29 16:54
你好,是的,就是這樣
84785025
2024 05/29 17:34
老師,小規(guī)模開票3600元,剛才會計給你發(fā)過去會這,往里面填數(shù)的時候我不會算了!應收帳款是應該價稅合計的嗎?分錄該怎么填數(shù)呢
宋生老師
2024 05/29 17:36
你好!你是不會填數(shù)是嗎
要確認數(shù)據(jù)?
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