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老師,申報表里留底稅額比賬上多十多塊錢,怎么辦呢?把賬看了好多次找不到原因
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你好,同學(xué)
可以直接調(diào)賬
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額
貸以前年度損益調(diào)整
2024 05/11 17:24
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2024 05/11 17:27
老師我看申報表一月申報的去年12月的留底稅額都對的上,還是可以這樣調(diào)整嗎?
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/11 17:35
可以這樣調(diào)整的,或者貸方用費用科目
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2024 05/11 17:37
老師老師,我找到原因了,因為我之前有一筆無票收入賬上做了稅,但是報稅的時候忘記填了,所以我就在本月做了相同的確認收入的分錄紅沖,現(xiàn)在差的金額就是這個,我可以怎么做呢
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2024 05/11 17:40
之前做的借存款 貸收入 稅費 ,然后手動做了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,現(xiàn)在只是紅沖了確認收入的分錄,是不是需要再做一個紅沖部分增值稅???
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/11 18:01
是的,增值稅也是沖掉的
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/11 18:02
是的,同學(xué),增值稅也要沖掉