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實(shí)務(wù)
問題已解決
一批庫存過期上年末之前的會計(jì)已經(jīng)計(jì)入過管理費(fèi)用了,貸方庫存商品按道理已經(jīng)減少了,但是今年發(fā)現(xiàn)庫存商品余額居然還是沒出庫的金額,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整,剛接手不明白,老師幫看下
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速問速答你好,你看下他應(yīng)該調(diào)整多少?是不是調(diào)整的少了?
2024 05/03 16:13
84784999
2024 05/03 16:16
現(xiàn)在可以直接沖庫存嗎
郭老師
2024 05/03 16:18
可以的,可以這么做的。借利潤分配未分配利潤,帶庫存商品。
84784999
2024 05/03 16:18
因?yàn)橹暗膱?bào)損單和分錄都已經(jīng)減了這批庫存 但庫存商品余額里居然還包含他
郭老師
2024 05/03 16:20
好,那你看一下,你做了上面的分錄之后,庫存的余額不對嗎?
84784999
2024 05/03 16:22
現(xiàn)在是對了 謝老師
郭老師
2024 05/03 16:22
不用客氣工作愉快
84784999
2024 05/03 16:22
那估計(jì)是之前會計(jì)庫存總額不對
郭老師
2024 05/03 16:23
這個就不太清楚了,需要自己查一下。
84784999
2024 05/03 19:17
老師之前那筆借未分配利潤做了以后,資產(chǎn)負(fù)債表本期未分配-上期就不等于利潤表凈利潤了 怎么處理
郭老師
2024 05/03 20:09
你好
不一致的可以忽略的
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